请问老师,如果企业有4个投资方,其中固定的3个投资者可以控制该企业,那么该企业是共同控制吗?
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2015-10-11
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
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2021-06-24
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下: 老师这怎么填啊
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2022-12-12
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07
小规模商业企业毛利率控制在多少合适
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2017-12-21
为何现行会计处理让同一控制下的企业合并中不能产生利润,而让非同一控制下的企业合并中产生了利润
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2023-12-02
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
老师,关于合并报表有个疑问,假如企业甲2018年取得乙企业的控制长投(非同控),2020年初出售了一部分导致甲企业丧失了控制权,甲企业2018年和2019年需要编包括甲在内的合并报表,但是既然甲企业2020年已经丧失了控制权,出售股权的行为怎么还能对甲企业需要编制的对其它子公司的报表产生影响呢?
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2021-08-28
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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2021-05-29
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
汇算清缴中报告企业信息表中,企业内部部门信息怎么填
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2022-04-17
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
在制造业中,成本内控具体是指那些方面,应该如何入手
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2023-03-07
根据内部控制原则,在企业网上银行办理支付业务中,表现出出纳只有数据输入权限,复核人员对提交的数据进行复核后,才能完成业务?对吗?
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2017-12-26
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
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2020-09-09
老师,我想问下小微企业开发票可以超过3000万吗?我把利润控制在300万以内可以吗?
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2020-12-24
谁有私立幼儿园一整套账务处理,内部帐,用的是小企业会计制度。
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2020-04-10
你好 防止缺货的内部控制措施有什么呢?
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2022-11-03
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
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2021-10-16