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请问老师我公司是小规模纳税人,因第一季度企业所得税是核定征收,以后季度改为查账征收,因企业应纳税所得额为负数,不用补税,但是因为核定征收第一季度缴纳了几百元税款,现在汇算清缴应补退税额为负数,这种情况改怎么办呢?
1/963
2020-05-09
位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2023年3月应纳增值税为-320万元,出口货物“免抵退”税额380万元;本月税务检查时发现,2022年销售货物收入未入账,被查补增值税5万元,并处以滞纳金和罚款,2023年3月该企业应纳城市维护建设税( )万元。
1/1268
2024-02-09
缴纳企业所得税季度预缴纳税申报表(A)申报的时候有应纳所得税额,但是历史数据查询时报表中没有应纳所得税额 这跟减免所得税额有关吗
3/1208
2017-07-06
位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2023年3月应纳增值税为-320万元,出口货物“免抵退”税额380万元;本月税务检查时发现,2022年销售货物收入未入账,被查补增值税5万元,并处以滞纳金和罚款,2023年3月该企业应纳城市维护建设税( )万元。
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2024-02-22
应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额)+简易计税办法计算的应纳税额+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额-应纳税额减征额 计算方法说明及填报要求: (1)计算公式均体现权责发生制,本期发生的进项税额全部参与计算,相当于不设置留抵,同时也不抵扣会计账簿或增值税纳税申报表中上年年末留抵的进项税额,公式计算结果可以为负数。 说明(1)为什么不抵扣上年年末留抵的进项税额
1/1963
2022-02-28
是小规模纳税人。国税局一个季度开票金额限定为90000元。如果超出此金额范围。就要缴纳全额3%的税额。现在开超金额了。开了1080000元。应缴税额合计:31456.31。为什么 提示 :28216.31,预缴税额:应补退税额:3240,不是应该全额缴纳吗
5/992
2017-07-03
单位维修人员下乡检查维修补贴,应计入哪个科目?
1/1454
2020-02-02
老师您好!我们公司查账补交2018年和2019年的资源税,那是的资源税是3元钱一方,但开票是立方米,我们是不是要把立方换算成方,然后才缴纳资源税
1/343
2021-11-18
我公司本月收到国税局开具的完税凭证和纳税评估自查报告,补交本年度1月份的增值税,金额98518,滞纳金11477,原因是我公司本年1月份购入的原材料(进项发票已抵扣),(对方无此经营范围),国税局针对这张发票的进项税额(98518)开局了完税证明,补交的增值税和滞纳金应如何做账?2.我们是自查,能用应交税金-增值税检查调整吗,还是只有经过国税局稽查后才能用此科目?
2/1023
2016-10-19
工商年检的纳税总额是指年度内实际缴纳的 还是所属期内的税额
1/2033
2021-03-23
税局检查是检查近几年的账呢
1/1062
2017-05-16
个体经营部一整年缴纳的税款,从哪里查看比较快和准确。年检用
2/917
2017-04-17
提示:税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。怎么处理?
9/1995
2022-04-20
经济普查中的应交增值税是我一年中实际缴纳的税额吗
1/639
2019-01-21
老师好!我的工作年限为14年,当地月平均工资为4801元,我的年薪为20万,请帮我计算一下我的补偿金和应纳税额,非常感谢!
1/837
2020-02-21
想要咨询一下,税务检查,我们公司之前的进项票部分要剔除,已做纳税评估,将剔除出来的进项税已经补交增值税,那怎么做账呢
1/711
2017-08-31
请问增值税申报表附表一的纳税检查调整项填可以直接填当月补开票的收入吗(填负数)?
1/1728
2021-01-11
老师,请问税务检查补交的流转税和增值税怎样进行账务处理
1/862
2018-08-31
老师好,企业是小规模纳税人,税务查账补缴以前年度增值税,附加税,所得税和滞纳金,补缴的增值税怎么做分录
1/1652
2020-12-22
老师请教下这图上的 累计应纳税所得额 累计应纳税额 累计应扣缴税额 应补(退)税额是什么意思?我看不懂老师,请教教我
1/5809
2019-02-15
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