考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
了解相关内部控制为什么可以应对特别风险??了解内控不是风险评估阶段吗?为什么可以应对呢?
2/1884
2022-04-20
内控制度包喊哪些制度
1/434
2022-07-08
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
1/637
2019-08-02
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
1/1507
2020-11-13
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
1/1013
2022-08-22
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/1152
2022-03-29
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
1/611
2020-07-20
请问一下老师:这道题我的理解是,开错一张发票并且作废了,还成了内部控制缺陷了,实在无法理解
1/8
2023-07-06
在非同一控制下的企业合并,对价用的是公允价,是不是不论控股合并还是吸收合并,贷方的账务处理相同?
1/808
2018-06-02
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
1/556
2022-01-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标 这句话对吗
1/916
2015-09-29
内部控制实施者不是全体员工嘛?难道不包括重要员工嘛?
1/2200
2022-03-31
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/847
2020-07-28
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
1/6274
2019-07-15
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/5056
2020-07-28
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
1/1159
2017-05-10
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
1/562
2024-03-25
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
2/681
2022-08-04
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
1/259
2022-08-09
商业的税负率控制在那个范围内比较合理啊?
1/1141
2018-11-15
首页
上一页
1 ...
14
15
16
17
18
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录