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餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
1/1140
2017-06-04
什么是财务内部控制的独立性
1/2519
2019-02-16
以下有关控制测试的性质的说法中,恰当的有( )。 A.应当根据特定控制的性质选择所需实施审计程序的类型 B.在设计控制测试时,注册会计师应当考虑测试与认定直接相关以及间接相关的控制 C.对于自动化应用控制,可利用该项控制得以执行和一般控制运行有效性的证据,作为该项控制运行有效的重要证据 D.对于不存在文件记录的控制,实施检查程序以获取控制运行有效的审计证据更为适宜
1/1896
2021-10-18
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
会计科关于报送内控制度报告的通知在哪呢
1/519
2017-04-14
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
1/1631
2020-03-02
内部控制的固有局限性指哪些
1/1171
2022-03-04
强化内部人控制是什么意思呀
1/1154
2022-03-26
培训学校的学费如何内部控制
1/596
2019-05-14
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
2/1184
2022-01-09
*5. 关于控制测试的目的,最恰当的说法是:()(单选 A.测试内部控制是否得到有效执行,进行风险评估,根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响 B.为了发现控制缺陷,提出管理建议 C.为了发表审计意见 D.编制前期底稿
1/228
2024-02-29
请介绍一些保险业相关的会计制度和法律规范
1/626
2019-05-30
老师您好!请问一下去年的账务没有做今年内来做可以吗?它违反会计制度法规吗
1/790
2020-04-10
违反会计制度和违反会计法律制度一样吗?如何辨认违规行为?
4/902
2022-01-19
、下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制环境影响应用控制的运行 B、信息技术一般控制通常对全部或部分财务报表认定作出间接贡献 C、编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标 D、编辑检查不能实现应用控制的完整性目标
1/1165
2020-03-02
请问一下,有没有内控制度模板
1/347
2019-07-23
5.金明会计事务所承接了华兴公司2020年度财务报表审计业务,2020年10月委派审计组进行年报预审。审计组对华兴公司1-9月报表相关的内部控制进行了控制测试,了解到华兴公司在销售和收款循环审计中控制活动摘录如下:(1)发出产成品后,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交会计部会计人员乙登记产成品总账和明细账。(2)公司对销售员采用按销售额实施奖励的措施,销售退回的货物由销售员验收,按季度统一把相关凭证交会计部门处理。要求:根据上述摘录,指出华兴公司在销售与收款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
1/3800
2022-05-29
强化内部人控制是什么意思呢?
1/716
2023-06-05
有商超完整的内控制度吗,求发。
1/764
2019-03-03
民办培训学校适合哪种会计制度?
1/1418
2018-04-13
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