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+委托代销商品+受托代销商品,, 委托代销商品,商品控制权还是属于本企业,所以列入本企业的存货,这我明白; 但是,受托代销商品,商品的控制权,不是属于其他企业吗,为什么还列入本企业的存货项目?
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2020-08-23
企业有内账,并且用来收款的私户和公户有往来,这样会有风险吗?怎么控制?
2/717
2019-04-08
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
3/499
2019-09-01
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
仲裁委员会属于什么行业 可以参照课程内那个
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2017-03-01
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07
仲裁委员会执行什么会计制度
1/255
2024-07-23
老师,关于合并报表有个疑问,假如企业甲2018年取得乙企业的控制长投(非同控),2020年初出售了一部分导致甲企业丧失了控制权,甲企业2018年和2019年需要编包括甲在内的合并报表,但是既然甲企业2020年已经丧失了控制权,出售股权的行为怎么还能对甲企业需要编制的对其它子公司的报表产生影响呢?
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2021-08-28
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
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2017-05-10
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
5、小企业应当结合自身实际情况和管理需要建立适当的内部控制监督机制,对内部控制的建立与实施情况进行( )。 A不定期评价 B日常监督 C定期评价 D日常监督和定期评价 单选题,该选哪个?
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2019-10-22
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
小区业主委员会是要用什么会计制度,都用什么科目
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2021-04-13
同一控制下,集团内部整合不是不是同销售吗?怎么会有销项税产生?
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2019-06-27
【单选】根据企业破产法律制度的规定,债权人会议的下列职权中,债权人会议可以决定委托债权人委员会行使的是( )。(2021年)
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2024-03-15
5.金明会计事务所承接了华兴公司2020年度财务报表审计业务,2020年10月委派审计组进行年报预审。审计组对华兴公司1-9月报表相关的内部控制进行了控制测试,了解到华兴公司在销售和收款循环审计中控制活动摘录如下:(1)发出产成品后,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交会计部会计人员乙登记产成品总账和明细账。(2)公司对销售员采用按销售额实施奖励的措施,销售退回的货物由销售员验收,按季度统一把相关凭证交会计部门处理。要求:根据上述摘录,指出华兴公司在销售与收款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
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2022-05-29
你好 防止缺货的内部控制措施有什么呢?
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2022-11-03
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
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2021-10-16
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
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2021-12-22
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