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免抵退不得抵扣税额,借:主营业务成本 10000 贷:应交税费-应交增值税 10000 到期末结转损益,这笔款怎么没有结转??
2/683
2017-03-29
老师好 建筑业的 工程款时50万 但是甲方只给了我们45万 剩下的5万要不回来了 我之前我做了 借:应收账款50万 贷:主营业务收入454545.45 应交税费-应交增值税-销项税45454.55 现在5万不给了 我咋做帐
1/578
2018-11-02
请问老师,预收账款转主营业务收入这么做分录对吗,借预收账款一10000 贷主营业务收入一9708.74 应交税费一应交增值税一小规摸增值税291.26
1/1445
2019-11-10
老师好;单位开出发票(未到款项开票)分录如下: 借:主营业务收入 3962.26 贷:预收账款-往来统驭 3962.62 借:预收账款-往来统驭 4200 贷:主营业务收入 3962.26 贷:应交税金-应交增值税(销项) 237.74 这个分录中:预收账款-往来统驭怎么理解
1/1009
2022-04-14
采用预收款方式出租房租:2018年9月25日预收了2018年10月-2019年3月的租金共计66000元。1、收到租金 借:银行存款66000 贷:预收账款 660002、9月28日开出发票 借:预收账款 6000 贷:应交税费-应交增值税(销售税额)60003确认10月份的收入 借:预收账款 10000 贷:主营业务收入 10000
1/1092
2018-10-10
驾校小规模,不需要开票,可以无票直接做收入吗?借:现金贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-未交税款?对吗
1/1121
2019-03-13
发货未收到款,借:应收账款,贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项) 收到货款后:借:银行存款,贷:应收账款。 收到货款未发货:借:银行存款,贷:预收账款。发货后:借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。对吧
1/1647
2017-12-30
上个月销售商品,客户说不用发票,就确认了无票收入,上月做账:借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。这个月客户要发票了,也给他开发票了,账务要怎么做呢
6/695
2017-05-22
销售一批商品,取得收入,存入银行,分录是 借:银行存款 贷:主营业务收入 和应交税费应交增值税。 可是为什么不能写 借银行存款,贷库存商品呀?不知道第二种写法错在哪?
1/1877
2016-09-29
小规模上个月开了收据,已做无票收入,这个月来换发票会不会重复征税上个月已经做了账了,这个月又在税控盘里开了发票给客户已做了借:银行存款贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 这个月税控盘里又开了发票给客户
2/927
2017-02-11
借:应收账款-龙恒,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(进)借:应收账款-北方,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(进)像这样应收账款不同公司不同日期可以做一张凭证上吗?
1/781
2018-07-07
老师,这个分录是不是也可以用红字这样写,借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税
1/699
2022-03-22
你好,我们公司相当于是转货权,分录可以做成这样吗? 第一笔是 借预付账款 贷银行存款 取的发票是 借主营业务成本 应交税费-应交增值税(进) 贷预付账款吗?
1/1880
2019-04-15
老师,二季度增值税账上比实际缴纳多了几分钱,做分录(贷:应交税费-应交增值税-销项,贷:主营业务收入,负数)之后 收入又对不上了。该怎么处理
1/888
2019-07-10
燃气公司初装费的问题燃气公司收到初装费,并开出发票分录;借:银行存款 贷:主营业务收入——初装费 应交税费——应交增值税(销项税) 初装工程交给第三方来施工,那么分录怎么处理?我的思路是 支付施工费时 借:预付账款——XXX施工队 贷:银行存款工程完工,支付剩余施工费 借:预付账款——XXX施工队 贷:银行存款后面分录应该怎么补齐呢? 疑问点一、施工队开出发票怎么把增值税进项加进来? 疑问二、我支付的施工费最终要结转到成本里,怎么结转?
1/1479
2017-10-11
四舍五入多交增值税1分 贷:主营业务收入,负数0.01,贷:应交税费-应交增值税,0.01 都在贷方,最后主营业务收入还要结转本来利润吗?
1/1859
2019-06-14
7月给别人代开票,但是钱不会打到账户上面,但是税费我们交,然后,我做的是正常 分录借:应收账款500 贷:主营业务收入--坏账 应交税费--应交增值税 但是这笔账实际不到账,相当于应收和主营业务收入都多记着呢 这个改怎么做
1/604
2018-08-06
老师,我上月开了一张发票,做分录 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税 主营业务收入 我本月红冲上月开的这张发票,本月该如何做分录
2/958
2020-07-23
老师,小规模企业发生业务, 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(3级明细是什么)
3/801
2016-07-08
老师我是小规模出口免税,那我记账的时候,是否需要贷一下应交税费应交增值税,还是直接都算在主营业务收入里
1/787
2020-04-29
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