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公司与实际控制人存在大量的资金往来,存在什么风险,是属于货币管理问题吗?
1/1365
2019-05-14
评估结果认为内部控制并未得到有效执行为什么不是初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定的情况
1/953
2021-01-04
判断是不是重大错报风险和特别风险需要考虑控制吗 老师 C答案哪里错了
2/542
2022-06-23
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
1/132
2021-05-12
财务经理需协调企业内部各部门,那会计主管不用协调吗?企业有财务经理和会计主管岗位
1/771
2018-11-14
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是( )。 A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求 B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系 C、尽管注册会计师不依赖信息系统,但仍需了解信息技术一般控制 D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生
1/2115
2020-03-02
关于企业所得税的缴纳或者控制,企业应该注意什么,避开什么风险才不会给查
1/727
2019-09-12
老师评价重大错报风险发生的可能性要考虑控制对风险的抵消效果,评价是不是重大错报风险不考虑控制是吗
1/998
2022-06-23
写固定资产管理内部控制,选择什么样的案例公司比较好写一些?
1/1286
2019-10-14
如何规避费用报销内控风险
1/981
2015-10-23
企业财务管理风险分析-以苏宁易购为例近五年相关参考文献
1/59
2023-12-18
老师,注册会计师实施控制测试和实质性程序时,均可能产生非抽样风险和抽样风险,对吗?
1/1880
2020-02-24
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
1/353
2020-05-11
表外披露的主要内容包括()。 A.董事会报告 B.内部控制报告 C.管理层讨论与分析 D.高管情况
1/2000
2022-06-24
公司自身无法控制的风险是系统风险,这是对的嘛
2/75
2024-06-26
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/667
2020-03-07
老师,十万元版发票顶额开票113000有风险吗?还是就控制在10万以内
4/2374
2020-06-05
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
1/602
2022-06-14
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/2931
2020-02-25
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
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