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老师,我们公司性质是一般纳税人,设立了应交税金和应交增值税税金科目,我的进项增值税和销项增值税只入应交增值税科目,不用再入到应交税金科目,只入一个科目还是两个科目都要入呢?
1/785
2019-06-15
现在科目“应交税费-应交增值税-销项税额”有余额-317.64,“应交税费-应交增值税-进项税额”有余额316.98
2/1600
2022-05-04
应交增值税—转出未交增值税和应交增值税—进项税额转出是同一个科目吗
3/2182
2020-01-09
老师,看见公司以前的会计月末做增值税结转时没有用"应交税费-应交增值税-转出未交增值税”和“应交税费-应交增值税-未交增值税”科目的,只用了“应交税费-应交增值税-销项”,“应交税费-应交增值税-进项”和“应交税费-应交增值税-已交税金”这三个科目,这个要怎么处理呢?
3/886
2021-06-27
老师,月末进,销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗?还是直接取进项和销项的差额,借应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税?
1/1405
2020-03-04
房地产开发企业,开发A项目(旧项目),和B项目(外地正在开发),A项目基本开发完成,本月开票确认收入,应该按照5%缴纳增值税,B项目本月有预缴增值税3%。 问题1.本月A项目的增值税5%,能否用本月预缴增值税3%抵A项目增值税?
1/327
2020-04-22
那在项目的预交的税款怎么冲啊,现在还是购料时借:应交税费-应交增值税(进项),开工程票时贷:应交税费-应交增值税(销项) 那月末增值税的进项,销项科目就放着不管了吗
2/706
2017-01-09
老师 进项税额转出,可以不通过转出未交增值税科目吗?① 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 ②借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 ③借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗
1/544
2022-09-19
就是每个月月末,增值税销项税额和进项税额需要先单独结转到 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后在 结转, 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税这样做对吗?还是每个月不用单独把销项税费和进项税额结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目
3/1805
2019-03-07
手工账,设立二级科目应交增值税科目,还是设立三级科目应交税费进项税额、销项税额、转出未交增值税等?
1/1402
2019-09-20
调整科目进项税和销项税时应交增值税科目余额应该与未交增值税一致,对吗?如果不一致应该怎么办?
1/962
2019-11-11
老师,请问月底结转增值税,需要先将销项税额,进项税额,转出余额入转出未交增值税科目,再转入应交税金-未交增值税科目,还是直接手工计算出销项减进项余额直接借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-未交增值税?
1/1080
2019-10-09
公司既有应税项目又有免税(免增值税)项目,那么购销时如何做分录和交增值税?
1/2651
2015-01-10
如何区分增值税与营业税的应税项目
1/391
2015-11-06
14. [单选] 下列科目中,属于总账科目的是( ) A.应交税费--应交增值税(销项税款) B.应交税款 C.应交税费--应交增值税(进项税款) D.应交税费--应交增值税 A B C D 看不懂
1/3029
2017-04-05
用于简易计税方法,免征增值税,非增值税应税项目,什么时候,把他们记入待认证进项税,什么时候把他们记入进项税额转出呢,题目会给明确的条件吗,如果会给,会给啥条件呢?谢谢
1/992
2018-05-08
应交税费-应交增值税-进项税/增值税留底/转出未交增值税。这些科目是贷方,应交税费-增值税-销项税额在借方,这个分录对吗?老师。
1/1073
2019-07-16
老师,这个非应税项目属于什么,属于集体福利,个人消费吗
3/1575
2022-01-09
为什么外购的货物用于非应税项目或集体福利、个人消费不视同销售?
2/1949
2021-07-13
公司既有应税项目又有免税(免增值税)项目,那么购销时如何做分录和交增值税?
6/1551
2015-01-10
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