对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4917
2020-03-16
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
1/590
2022-05-25
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/591
2022-01-01
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
2/458
2024-04-16
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/5171
2020-08-17
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/5176
2021-12-13
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/5125
2020-11-30
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1596
2022-04-04
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
1/1431
2019-09-10
非同一控制下的企业合并,需要公允价值吗?是出具评估报告就可以吗?
2/1903
2018-11-11
下列事项不属于控制活动的是( )。 A、授权与业绩评价 B、与财务报告相关的信息系统与沟通 C、实物控制 D、职责分离
1/856
2020-02-25
下列事项不属于控制活动的是( )。 A、授权与业绩评价 B、与财务报告相关的信息系统与沟通 C、实物控制 D、职责分离
1/969
2020-03-07
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
2/847
2019-03-18
请问私企内部资产平价划转,是否需要做资产评估报告
2/1330
2021-11-27
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
3/997
2020-07-20
下列事项不属于控制活动的是( )。 A、授权与业绩评价 B、与财务报告相关的信息系统与沟通 C、实物控制 D、职责分离
1/2228
2020-03-07
下列事项不属于控制活动的是( )。 A、授权与业绩评价 B、与财务报告相关的信息系统与沟通 C、实物控制 D、职责分离
1/1077
2020-03-07
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
1/3549
2020-03-02