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内部审计属于会计岗位么
1/1423
2016-10-09
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
24年的会计实务:第一章最后一节,讲述的是会计准则制度体系还是内部控制要素的内容
2/89
2024-01-25
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选 A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
关联方交易的内部审计
1/1405
2017-06-07
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
推动企业内部控制发展的动力是什么?
1/332
2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
4/508
2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
1/2353
2020-06-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
2/1202
2020-01-28
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
3/543
2024-01-04
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
6/705
2023-08-01
关于计算机辅助审计技术,应用最广泛的领域是( )。 A.了解内部控制体系各要素 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.风险评估程序
1/249
2024-04-22
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
1/5859
2021-01-04
老板叫我弄个内帐的大纲出来,我怎么弄?就是内帐需要怎么做,需要什么单,需要什么部门提供什么单据的,要我列大概的大纲出来我怎么弄?刚报名学习的,着急啊!
1/826
2018-05-14
老师,内帐中部门发的年终奖咋么入帐
2/579
2022-02-12
求内部审计有关关联交易的审计底稿
1/1198
2017-06-07
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
1/448
2021-12-11
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