考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。 A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估 选项A为何错误?
1/1290
2020-09-04
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
月末审核、过账记账凭证,需要审核哪些内容
1/2934
2019-08-11
账户与账簿的关系是内容和形式的关系吗
1/3692
2021-12-20
公司内部 需要设立哪些账簿 ?
1/629
2019-03-30
企业内部控制措施包括什么?
1/313
2023-03-15
企业内部控制措施包括什么?
1/11716
2022-03-25
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
2/1719
2018-01-03
该怎么控制企业的内部成本?
1/1353
2019-04-14
内部控制的概念,作用和目标
1/3002
2022-01-25
小企业内部控制原则是什么
1/902
2022-04-08
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
1/281
2022-06-21
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
1/437
2020-03-30
企业内部控制制度对企业有什么用处
1/445
2023-02-20
请问什么是强化内部人控制??
1/142
2025-03-01
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
1/1179
2019-07-07
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
2/1184
2022-01-09
为了解被审计单位及其环境等方面情况,注册会计师应当实施的风险评估程序有( )。 A.观察被审计单位的经营活动 B.重新执行被审计单位的易发生错报的内控制度 C.询问管理层和被审计单位内部其他人员 D.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程 E.检查内部控制手册 F.阅读由管理层和治理层编制的报告 G.验证被审计单位未计提存货跌价准备原因的真实性与合理性
1/268
2024-05-06
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
1/1943
2019-11-05
应收及预付款项内部控制制度的主要内容包括哪些
1/525
2023-03-08
首页
上一页
1 ...
11
12
13
14
15
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录