公司又开了一家新公司,老板要财务部出一份对新公司的审计制度并对其日常进行审计,但是资金、账务都是新公司独立处理的,这种情况能做到对它的审计作用吗?
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2017-03-27
下列情况中,注册会计师为确保其独立性而应回避的有()多选A,持有被审计单位发行的股票,B,5年前曾在被审计单位从事出纳工作,C,注册会计师的配偶是被审计单位的高层管理人员,D担任被审计单位的常年会计顾问
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2021-11-18
国企单位下单独开设一个经营部是不是独立做账独立保税
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2018-06-03
老师 重大错报风险 为什么是独立于财务报表审计而存在的?
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2023-02-15
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-29
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
内部审计机构的组织方式有哪几种
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2015-11-29
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
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2019-10-11
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
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2022-03-04
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
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2017-06-07
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
风险评估,对审计单位的环境的了解,对审计单位内控有效性的了解可以依赖以前的审计证据吗
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2022-08-01
企业采购部内审主要审什么
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2021-10-29
总部在北京 想在异地设立一个生产车间 应该是需要成立一个分公司的把 我这个分公司独立核算和非独立核算的区别 分公司与总部之间调拨货物是否需要交纳增值税 内部定价该如何定价?
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2019-06-11
我们是总分公司,税务备案分公司不独立核算,由总公司汇总申报…但是我们自己内部是独立核算,两个账套,在通过合并报表汇总申报…那做税审的时候,可以把分公司的费用合并到总公司来税前列支吗…
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2019-10-09
感觉10题D也有点不对,在审计风险模型中,重大错报风险独立于财务报表审计而存在,这个重大错报怎么理解?审计风险模型当中不是指认定层次的重大风险吗,那与报表层次的不就是独立吗?
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2021-09-13
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
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2018-09-28
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
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2020-03-11