送心意

丽丽刘老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-11-18 22:36

同学 你好 134选项  明白吗

jklo 追问

2021-11-18 22:38

为什么B不选?

丽丽刘老师 解答

2021-11-19 07:54

同学 5年前 即使是有期初余额审计 都不会又影响了呀 所以不影响独立性呀

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相关问题讨论
同学 你好 134选项 明白吗
2021-11-18 22:36:41
您好请问是咨询什么呢
2023-01-04 22:05:25
你好,1.两者的审计目标不同。2.两者的审计标准不同。3.两者的经费或收入来源不同。4.两者的取证权限不同。5.两者对发现问题的处理方式不同。
2023-12-25 20:04:25
您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?
2024-01-08 18:09:14
从业务流程的角度来看,这种内部控制属于预防性控制。 该项控制在防止或发现认定层次重大错报风险方面有一定效果。理由如下:虽然从 2022 年 6 月以后没有再实际生成和阅读专门报告,但在注册会计师要求下生成截止 2022 年 12 月 31 日的专门报告后未发现不匹配事项,这说明该控制在正常运行时是能够起到监督和检查作用的,可以帮助及时发现销售与收款循环中可能存在的不匹配情况,从而在一定程度上防止或发现与销售交易相关的认定层次重大错报风险,如收入的准确性等。不过,由于中间有一段时间未实际执行该控制,其有效性可能会受到一定影响。
2024-06-20 21:01:41
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