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确认一笔收入 收入确认 借:应收账款:88808 贷:主营业务收入: 83781.13 应交税费-应缴增值税-销项税额:5026.87 收到款项 借:银行存款:88808 贷:应收账款:88808 收到服务费发票5853.46元(普票) 借:应收账款:5853.46 贷:主营业务收入:5522.13 应缴税费-应缴增值税-销项税额:331.33 同时借:销售费用, 老师 我是一般纳税人收到普票是这样做的吗?
7/353
2022-12-22
请问老师,公司缴纳增值税,税额实际是下面项目负担,所以项目转来税款,记其他应收款,那公司缴纳税款还是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款(有该金额银行回单) 那么需要处理其他应收款科目吗,增值税是公司应缴纳的,金额是项目负担的
1/927
2018-12-06
公司注销账面上留有向法人借款的其他应付款40万,现金银行均不足还款怎么办?是否要缴纳税费
1/1279
2017-03-15
工资扣缴个税时,看到有的会计挂账其他应收款一个税科目,有的是挂账应交税费一个税科目,挂哪个科目较合理?这两个科目在税务上有什么影响?给予指明迷津,心存感激。
2/1061
2017-02-11
汇算清缴缴纳的所得税,应该是借:应交税费-所得税还是所得税费用贷银行存款啊?
1/1190
2019-04-28
小规模建筑行业预缴的问题,实际预缴的时候应该是借方:应交税费-应交增值税,贷方银行存款,还是贷方应交税费-应交增值税红字,贷方银行存款
1/1018
2019-10-09
异地项目预缴增值税错缴到本地,应该如何退款
1/722
2023-04-25
老师,请教下,小规模纳税人,柜台代开专票,当场缴纳增值税及附加税,不需要计提,直接缴纳分录对嘛: 1.开票——借:应收账款 ,贷:应交税费-应交增值税, 贷:主营业务收入 2.当场缴增值税——借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 当场缴附加税——借:主营业务税金及附加 贷:银行存款
1/934
2019-01-10
个人独资企业 ,在计算个体经营所得,计提时 ,借其他应付款,代扣代缴-所得税,贷应交税费-所得税,缴纳时,借应交税费-所得税,贷,其他应付款代扣代缴-所得税,不通过所得税科目核算吗?
2/648
2018-12-22
个税申报应纳税额1205,预缴税款3700,本月无需缴纳是因为什么
3/435
2022-04-13
老师,我们有个异地工程,年底去预缴税款开票,人家不收了,封账了,这样税款交不了,没法开票,要确认收入吗?如何确认收入,应收账款挂着负数,收了钱了,没开票
4/1999
2020-01-01
用个人卡去自助机缴纳税款,分录是借应交税费,贷银行存款?还是贷其他应付款
1/720
2018-11-08
印花税不用计提,直接银行缴纳时借应交税费-印花税 贷银行存款吧? 银行缴纳附加税时借应交税费 贷银行存款
2/820
2018-07-31
上个月收到卖房的订金2万元做分录借:银行存款贷其他应付款这个月通过银行收到首付款15万元,会计分录借行存款15万贷预收账款15万应交税费15万/1+5%*3%预缴税款么?要把2万订金订金从其他应付款转入到预收账款一起计算预交税么?
1/866
2022-12-23
建筑企业异地项目,异地已预缴税款,在本地申报增值税时,预缴税款应怎样填列?
1/5092
2019-12-13
老师公司有第三方代缴社保。我司这样做账可以吗? 计提工资, 借 管理费用, 贷 应付职工薪酬, 结转工资, 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款--代扣代缴社保 其他应付款--代扣代缴公积金, 应付职工薪酬--个税 支付社保等 借 其他应付款--代扣代缴社保 其他应付款--代扣代缴公积金 其他应付款--供应商(这是代扣代缴服务费) 贷 银行存款
2/311
2022-03-30
去年的应收账款确认了收入缴纳增值税,今年对方不承认,我多缴纳税款部分是不是能申报负数或者更正申报,那一样更好些
11/1091
2020-04-14
企业所得税上年有应补税款,次年又有多缴税款,怎么办
1/424
2015-10-23
月底计提印花税 借: 税金及附加 贷: 应交税费_应交印花税 下月初缴款 借: 应交税费_应交印花税 贷: 银行存款 还是月底时不计提 下月初缴款,直接做账 借: 管理费用_印花税 贷: 银行存款 哪个是对的?
1/494
2019-07-18
预缴工程款的税金,是记“应交税金-应交增值税-已交税金”吗?
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2018-05-07
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