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我公司去年收到政府资金做分录如下,借:银行存款10000 贷:专项应付款10000.形成固定资产时借:固定资产1000 应交税费-应交增值税-销项税130 贷:银行存款1130 结转专项应付款. 借:专项应付款1130 贷:资本公积1130 形成费用时是借:管理费用100 贷银行存款100同时结转专项应付款,借:专项应付款100贷:管理费用100.现在年度汇算清缴,请问专项应付款怎么申报 原来入账时到最后都没有计入收入 请问这里需要填写吗
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2021-03-26
专项应收款和专项应付款这两个科目是怎么使用的?
1/4179
2017-12-27
事业单位在开展专业业务活动中发生一项应收账款42000元、该应收账款收回后需上缴财政。
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2022-10-24
12月15日,某事业单位对应收账款进行清查,确实无法收回的应收账款 45000元(收回后不需要上缴财政的应收账款35000元,收回后需要上缴财政的应收 账款1000元),确实无法收同的其他应收款4000元,按规定程序向财政部门中请核销 12月20日,财政部门批准核销上述无法收同的应收款项。根据应收款项清查明细表 和则政部门的批复等单据填制记账凭证,财务会计分录为: (1)核销收回后不需上缴财政的应收账款和其他应收款 (2)核销收回后需要上缴财政的应收账款 (3)核销后又收同后不需上缴财政的应收账款和其他应收款
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2022-04-09
老师好! 增值税一般计税方法应纳税额=当期销项税额-当期进项税额,在计算异地建筑服务有预缴税款时,计算总公司当期“应纳税额”时,考虑当期进项税额、销项税额,是否考虑进项留底及预缴税款?
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2021-12-11
我司有一笔用公户付给供应商(个人)的款,然后这个个人供应商将款项又退到公司个人卡 怎么做张
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2016-12-15
这个对吗月末=销项-进项 销项>进项 为正数 转入 应交税费-未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未缴增值税) 贷:应交税费-未交增值税缴纳时: 借:应交税费-未交增值税(已交税费) 贷:银行存款销项<进项 为负数 转入 应交税费-未交增值税借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未缴增值税)
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2018-10-15
老师什么样的款项应该计入其他应收、应付款,什么样的款项应计入应收、应付款
1/1032
2018-12-04
代扣个人社保的转账手续费为何要计入“应缴国库款”项目
1/556
2017-08-13
代扣个人社保的转账手续费为何要计入“应缴国库款”项目
1/683
2017-08-13
老师,您好,按下面的方式处理增值税,交了的增值税好像没有计入到利润表中呢? 增值税期末结转的会计处理步骤12 进项税额结转: 借:应缴税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应缴税费——应交增值税(进项税额) 销项税额结转: 借:应缴税费——应交增值税(销项税额) 贷:应缴税费——应交增值税(转出未交增值税) 应缴纳的增值税数额结转: 借:应缴税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应缴税费——未交增值税 实际缴纳增值税: 借:应缴税费——未交增值税 贷:银行存款
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2024-11-21
销项税额-进项税额=4100,应交增值税借方余额40000,银行存款缴纳本月增值税20000,本月应交增值税额
1/2056
2021-10-10
用留抵的进项抵欠之前欠缴的税款,应该如何做分录呢呢
1/1246
2018-06-07
在项目所在地预缴税款,会计分录应该怎么做?单位15年的项目,当时回款交的营业税,后来17年回款交的增值税。这个应该怎么处理
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2017-06-11
企业收到政府的专项应付款,用于某项节能减排工程,应该在什么时候转进递延收益
1/1063
2018-03-06
老师,递延收益和专项应付款的定义与区别是什么
1/7582
2019-05-18
专项应付款的账务处理 实际工作中:上级补助资金的需要记入专项应付款
1/65
2024-03-15
老师,征地款发放村民5万,由村里支付。这笔资金上面不会下发补助款,借方应该录内部往来,还是专项应付款
1/4
2024-05-13
收到专项应付款用作养老院的社会组织服务,给老人们过生日在酒店的费用,请庆典公司表演节目,购买牛奶那些该入到哪个科目?
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2021-02-24
张老师,专项应付款可以冲固定资产吗
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2019-02-26
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