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我们公司牵涉到增值税留底退税,应该设置应收留抵税额退税款科目,这个科目属于应交税金下设明细科目还是其他科目
1/1027
2019-11-08
请问:应交税费-未交税金科目适用于什么情况?
1/1606
2019-06-20
老师,应交税费-已交税金,在什么情况下使用这个科目
3/925
2019-06-29
老师,您好,我在2019年1月建期初数据时,把应交税费-已交税金这个科目的期初数据录进去了,但实质这个科目是没有余额的,现在怎样把这个期初数据平掉呢?
1/1254
2019-07-17
老师 ,什么时候用到应交税费-已交税金科目?举例 ,谢谢
2/1315
2019-06-21
老师,第一次学记账,税金这一块不会设科目,由于零基础对所得税费用、应交税费科目以及税金及附加科目混淆,计提时和交税时应该设哪些科目?求老师详解。
1/707
2019-02-26
应交税费—已交税金什么情况下使用这个科目?
1/1348
2018-09-20
应交税费-已交税金,这里的明细科目什么意思?举例说下谢谢,还有个例如我们本月交了上个月的税款科目是怎么样做的?
1/2071
2019-04-23
老师新年好:我想问一下,期末
应交税金科目
贷方余额是负数,月末怎么结转呀?(公司刚开始建帐,才成立的)
2/1065
2016-02-11
应交税金下面的科目结转余额,分录怎么做啊,老师,怎么结转,转到哪里
1/407
2022-01-04
还有就是
应交税金科目
原来的账做得有点乱,就是每月销项、进项、已交的,预缴的,每月没有结转,导致不好看未缴税金?现在可以结转调整一下科目吗?凭证后面需要附什么?
1/587
2018-10-21
12月年末应交税金和1月初交的应交税金是吻合的,但是明细科目有480元的借方余额,搞不懂,这个是要怎么处理?
1/506
2019-01-16
老师,结转销项进项,销项大于进项,但是这个月抵扣了上月的税额。那是借:应交税金-应交销,贷:应交税金-应交进,还有个借记什么科目
3/1230
2019-05-08
应交税金这科目的还记在明细账里吗?还是单独记应交税金账里?
1/863
2019-02-20
122107其他应收款-应交进项税额 借方科目金额做多了 冲销科目如何做
1/830
2019-11-21
应交税费明细表中增值税应交税金和已交税金利用科目余额表怎么填列呢?
1/2866
2018-03-18
我在2019年1月建立期初数据时,把应交税费_已交税金这个科目的期初数据录进去了,但实质这个科目是没有余额的,现在怎么把这个期初数据平掉呢?
2/1363
2019-07-17
老师,什么情况入账,是挂应交税费~应交增值税~已交税金 的科目的
1/748
2019-04-29
老师,金蝶软件里面还有应交税费还有应交税金一共两个科目吗
2/881
2019-07-01
应交税费-转让金融商品应交增值税 科目的借方有余额
1/978
2019-02-27
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