对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
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2022-04-04
9.对于财务报表审计业务, 在决定是否信赖以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时, 下列各 项中,注册会计师通常无须考虑的是( )。 A.控制发生的频率 B.控制是否是自动化控制 C.控制是否是复杂的人工控制 D.控制在本年是否发生变化
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2024-02-07
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
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2019-09-30
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
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2020-11-30
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
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2018-12-26
企业内部控制措施包括什么?
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2022-03-25
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
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2018-01-03
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
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2019-07-07
企业内部控制措施包括什么?
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2023-03-15
该怎么控制企业的内部成本?
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2019-04-14
内部控制的概念,作用和目标
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2022-01-25
小企业内部控制原则是什么
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2022-04-08
请问什么是强化内部人控制??
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2025-03-01
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
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2020-03-30
企业内部控制制度对企业有什么用处
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2023-02-20
内部控制与财务造假的关系
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2023-12-22
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
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2022-01-09
8. 风险评估的主要内容:()(多选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在哪些问题,错误,舞弊等等 E.根据这些风险,计划进一步的审计程序
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2024-02-29