老师,会计标准类别 是不是范围 企业会计制度 和 小企业会计制度啊?
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2020-07-16
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )
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2024-02-07
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
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2020-09-25
仓库内部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
内部控制评价方法有哪些
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2015-10-19
现金内部控制有哪些要素
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2021-11-11
为什么标准BOM导入系统里面不显示子组,只显示父项呢,是要手动添加?
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2022-03-30
内部控制评价方法有哪些
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2015-11-08
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
会计合格标准是多少
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2022-10-10
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
什么是财务报告内部控制
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2023-02-20
会计六要素是什么?具体的确认标准是什么?
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2015-10-20
会计职业道德标准是什么
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2015-11-15
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
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2021-04-24
合同价格及计量:招标公告所附的工程量清单为招标会与中标人既定签约的合同工程量清单,合同内工程量清单结算按照中标合同价与招标控制价下浮率同比例下浮据实结算;合同外工程量结算按照本工程预算控制价编制说明中计价依据、取费标准、主材价格等其它规定予以组价,并按中标合同价与招标控制价下浮同比例下浮后进行结算。(本工程下浮率5%)这段话可有问题
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2019-08-01
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
老师你好!房地产主管会计集训,标题“成本控制财务管理制度”与链接视频内容不复,视频是“销售过程管理”
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2017-04-25