哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
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2017-04-10
研究费用与财务费用有勾稽关系吗
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2020-04-28
企业在财务管理方面如何受财政部和税务局的管控?
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2022-03-01
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2022-03-28
老师,我们单位去年托人研究了5项专利,所以我们单位成立研发部门,没有设置研发材料,只是发了研发人员的工资,就在企业所得税汇算时,财报上显示了研究费用,我们单位一直是亏损单位,这些研究费用不用加计抵扣,当时税务局打电话说有研究费用就需要加计扣除,现在有让我们自查,提交资料到税务局,我们光提交各研发工资表可以吗
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2023-09-24
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
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2021-08-23
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
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2019-08-02
可行性研究报告中的内部收益率怎么计算,公式是什么
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2022-12-08
有学校的内部控制制度吗?
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2018-08-02
单位内部控制制度是什么
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2023-02-20
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
谁对企业税务内控制度的建立有想法,请指点。
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2017-06-01
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
老师您好,我去年研究生毕业,通过了注会考试,入职一家国企财务部已经7个月了,现在想竞选部门部长,我实操经验不足,我有哪些优势呢
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2021-03-09
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
高新技术企业认定时研发费用中有一个基础研究投入费用总额,这包括哪些内容?
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2018-07-05
“高新技术企业”认定中“研究开发费用”总额是否包含研发支出的资本化部分?
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2018-04-03
会计准则定义的企业内部研发项目区分研究阶段和开发阶段,根据文字意思会计还是很难判断何时进入开发阶段,实务中会计应该问研发部要什么文件资料证明进入开发阶段呢?
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2016-11-10
农村合作社内部财务制度以及财务管理如何制定
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2019-09-16