年度企业所得税申报,弹出风险管理,取消后,申报成功。后期可要向税务部门提交风险评估报告?
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2020-05-20
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
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2015-12-19
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
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2020-06-16
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
超市的风险业务一般有哪些?比如涉税问题,资金风险,存货盘点的损失率应该控制在什么范围内?依据什么?
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2023-05-11
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
财务各项风险管控和应对措施,要怎么做?
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2021-04-16
食堂承包不开发票,收入是现金,因为是小规模企业,怎么控制在9万以内呢?这样操作会不会有风险?
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2018-08-06
学校里的部门内控管理
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2023-12-04
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
下列属于信赖过度风险的是( )。 A、推断某一重大错报不存在而实际上存在的风险 B、推断某一重大错报存在而实际上不存在的风险 C、推断的内控制度的有效性低于其实际有效性的风险 D、推断的内控制度的有效性高于其实际有效性的风险
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2020-03-02
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
施工企业在外出经营管理时,税务登记管理方面有哪些风险,税务征收管理方面又有哪些风险
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2020-12-26
内部控制的概念,作用和目标
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2022-01-25
评估结果认为内部控制并未得到有效的执行为什么不能初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定
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2020-12-28
下列舞弊风险因素中,与编制虚假财务报告相关的有(  )。 A.高级管理人员、法律顾问或治理层频繁更换 B.对高级管理人员支出的监督不足 C.容忍小额盗窃资产的行为 D.管理层未能及时纠正发现的值得关注的内部控制缺陷
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2024-06-04