应收销贷款的处理程序
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2019-08-08
应收帐款贷方出现一百多万,怎么办?
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2017-06-10
应收帐款的借,贷方分别表示什么
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2017-05-13
应收帐款做成应付帐款贷方对报表有什么影响
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2015-12-10
我们单位收到供应商的货已经入库了,也收到对方的发票,我们还没付款就做转账凭证挂账,借原材料 应交增值税进项 贷:应付账款,但对于外协加工这一块,有借:应付账款 应交增值税进项 贷应付账款,和借:生产成本 应交增值税进项 贷:应付账款 这两种情况我不明白
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2017-11-26
应收账款和预收账款余额在借方和贷方分别代表什么
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2015-12-05
1.计提坏账准备 借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.冲减了应收款 借 坏账准备 贷 应收账款 3.后期款项收回 借:银行存款 贷坏账准备 应收账款 坏账准备贷方一直有余额 但是我款项是收回的 坏账准备余额应该是冲减掉了
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2021-04-22
应收账款和预收账款项目如何填列期末余额:应收账款---A 借方 6万 预收账款---V 借方 1.8万 ---C借方 9万 ----U贷方 2.4万 ----B贷方 1.2万正确的是应收16.8万 预收3.6万 如果填成应收13.8万 预收6万的
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2017-03-20
企业贷款,银行要应收应付存货的账龄表,这个是什么样的,怎么填写
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2020-02-24
老题,应收应付,分录应该怎么做,借应收账款,贷主营业务收入,借应收账款,贷银行存款,还是借主营业务收入,贷应收账款,借应收账款,贷银行存款。
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2017-08-22
企业预收账款时,涉及的会计分录:借:银行存款 贷:预收账款;确认收入时借:预收账款;贷:主营业务收入;应交税费---应交增值税(销项税额);收到余款时:借:银行存款;贷:预收账款。请问:应交税费必须在确认收入时记录吗?例如:预付时:借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
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2021-03-01
借:应收账款1500 贷:主营业务收入1428.57 应交税费-销项税71.43 收到款时借:银行存款 1500 贷:应收账款1500 登记三栏式明细账时借方1500 贷方1500借贷方都要登记吗
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2017-12-20
老师,6月份之前会计做的分录是:借-银行存款,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,现在要调整为:借-银行存款,借--财务费用 ,借-应收账款;贷-主营业务收入,贷-应交税费-增值税-销项税,贷-预收账款;请问老师要怎么做
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2016-11-14
老师好,请问应收预收款属于资产科目吗?借贷方向是什么?可以简单介绍一下吗?
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2020-06-16
公司要贷款,银行要把所有的其他应付款的贷方和其他应收款的贷方余额条成0,应该怎么调
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2020-03-11
开出去的发票,在当月开出的发票,在当月收到的款,是直接做借:银行存款 贷:主营业务收入 销项?还是必须要做借:应收账款 贷:主营业务收入 销项 借:银行存款 贷:应收账款?
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2024-04-16
公司物业费预开票做的分录是借:应收账款,贷:应收账款 和应交税金-应交增值税那如果我钱收进来了,那就是借银行存款,贷应收账款是收1年的物业费的 那本月确定当月收入证明做账确定当月收入怎么做账是借应收账款,贷主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入和预收账款
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2017-07-09
上个月做的是 借:银行存款400万,贷预收账款400万,借其他应收款项目负责人380万,贷银行存款380万,这个月要咋做呢?这个月借预收账款300万,贷劳务收入和应交税金共计300万接下来要怎么做呢
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2017-03-15
老师,我刚接手一家公司,发现2017年4月份有一笔货款项进错了另一个客户,到现在发现这两家的应收款不平,这个要怎么处理比较好?
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2019-09-30
老板有200万进项发票自己付款(就是说其他应收款)算公司借老板钱付款的,这个分录借工程施工-合同成本,贷应付账款贷进项税,借应付账款 贷其他应收款-法人?这样子的分录对吗?
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2022-01-14