怎样开展内审部门内岗位竞聘工作
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2017-06-07
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
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2023-05-23
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
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2024-02-29
会计监督职能的基本内容
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2022-03-03
为什么公司内部流程上的审批确认的节点名字不能替代会计原始凭证上的签章呢
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2021-05-10
不是内部职工借款做什么分录内部职工做其他应收款
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2017-07-07
审计局算是政府部门来的吗
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2019-07-11
单位内部成立审计组,现主要审计备品备件,主要的流程怎么走,需要干什么工作
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2022-03-02
请问有没有内部审计会计的课程,有的话麻烦提供链接
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2016-07-13
每年内部审计会审计一下财务的报表 然后做个重分类 这个重分类是什么意思
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2017-05-15
公司邀请社会事务所进行内审,审计费用可以向财务部门进行报销吗
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2022-03-29
工会经费审查委员会内部分工,这个有什么建议呀,和审计差不多的吗
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2019-01-17
审计政府部门投放的广告公司招标的点都有哪些?
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2020-04-26
还是公司的内部审计师在检查质量部工作报告时发现了线索
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2023-09-23
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
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2019-09-30
审计项目组担任被审单位的内审工作,是不是属于承担了管理层职责,是否因自我评价影响独立性。
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2019-09-16
8.在执行审计业务时,下列各项中注册会计师为保持独立性而应回避的有 多选 ( )。 A.曾在委托单位任职,离职已达两年,但未满三年 B.持有被审计单位发行的公司债券 C.接受委托,为被审计单位设计内部控制制度 D.与被审计单位的一名独立董事有近亲关系
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2016-10-09
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
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2017-03-12
单位内部培训部门费用可以全部计入职工教育经费吗
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2021-11-19