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有没有财务内部制度
2/686
2018-08-27
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/658
2020-12-29
内部控制中内部环境要素内容是什么?
2/972
2023-04-10
企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的,形成存货。借:库存商品,贷:研究费用。这样导致研究费用减少,会影响高新技术认定吗?高新技术认定研究费用是归集的借方研究费用还是研究费用的余额?
1/296
2024-06-11
研究部门的所有费用都计入研究费用吗?比如研究人员的福利费,交通费
1/2188
2020-04-22
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
企业内部的财务预算包括哪些内容
1/697
2023-02-20
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
1/391
2023-12-26
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/313
2017-11-29
你好,老师,我想咨询究一下高新企业需要建立的流程和账目,从立项到研究费用,和无形资产,怎么做到业务与财务的融合
3/797
2020-06-02
国内水路运输服务,业务比较单一,会涉及管理费用—研究费用吗?
1/137
2021-07-22
内部控制与控制测试之间是什么关系
1/523
2023-03-23
内部控制与控制测试之间是什么关系
1/1760
2022-03-18
去财务公司做代理记账还是去研究院财务处实习?
1/995
2015-12-28
初级会计实务中内部控制如何理解?
1/431
2022-02-17
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确 错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确 错误
4/707
2023-10-15
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/431
2017-11-29
实务操作中,软件研发企业研发支出资本化和费用化的分界点是以什么为准区分?需要企业内部出相关制度或者文件吗?
2/1172
2019-02-17
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
1/417
2023-03-17
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