你好老师,计提工资,借:管理费用12595.77.27 贷:应付职工薪酬—应付工资10075(包括个人社保和个税,个人应发) 应付社会保险(单位部分保险)2520.77 计提个税 借:应付职工薪酬—应付工资27.32 贷:应交税费—应交个税27.32 缴纳社保:借:应付职工薪酬—应付职工工资1037.73 应付职工薪酬—应付社会保险(单位部分)2520.77 贷:银行存款3558.5 发放工资 借:应付职工薪酬—应付工资9009.95 贷:银行存款9009.95 缴纳个税: 借:应交税费—应交个税27.32 贷:银行存款27.32 老师我做汇算清缴时填写应付职工薪酬明细表,账载金额写哪个?
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2022-05-16
股东直接支付员工工资,做会计分录时需要分两步吗?借:库存现金 贷:其他应付款-** 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-**还是直接可以借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款就可以了?
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2017-09-28
我想问一下,注销公司,其他应付款那里有数据(向股东借款来发放工资跟其他支出的),数据说要清掉才可以注销,那可以直接让税局把其他应付款转到实收资本去的吧??不然怎么清理数据呢?
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2020-05-20
现在新办公司的注册资本都是认缴制,股东实际上一分钱都没有投入,假如法人每个月就借给公司5000元给两个人发工资,挂在“其他应付款-法人”,时间长了,会有什么税收风险吗?
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2017-03-28
公司法人拿来现金作为日常的工资费用开销,这现金可以直接做实收资本吗?借:现金 贷:实收资本不能做实收资本吗?其他应付款也不会还了,一直挂着?
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2017-07-05
应付职工薪酬是记应发工资还是实发工资,借:管理费13700 贷:应付职工薪酬13700 发工资:借应付职I薪酬13700 贷现金13000 其他应付款一代扣个税700 是否正确
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2019-02-15
建筑企业应付的人工工资做应付账款还是其他应付款
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2019-01-28
看一年的工资是看应付职工薪酬么?还是应付职工薪酬工资科目
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2018-06-29
老师计提工资分录是不是借:管理费用,贷:应付职工薪酬-工资,发放:借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款,贷:银行存款?
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2018-12-19
老师,现在没有实缴注册资金,发工资这些,付货款这些全部从其他应付款来付,那到时候股东把钱提出去,就通过借方把其他应付款消掉,那这样的话,股东把钱提走,就不存在什么分红缴纳个税的问题了?
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2017-11-10
股东只是缴纳社保,没有实际发放工资,可以把股东的实发工资挂到其他应付款_**,累积到一定金额再转为实收资本不?
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2019-08-12
请教个问题,我公司都是现金发放工资(外账,实际不是),有好几万块了,都是做法人借钱挂其他应付款,那我能不能将我借的几万转成法人投资呢,借:实收资本,贷:其他应付款
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2016-10-10
老师好 我公司某员工多付工资500元,现已退还单位银行,我做分录是:借 管理费用 —500 贷应付职工薪酬一应付职工工资—500 借应付职工薪酬一应付职工工资—500 贷 银行存款—500
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2020-05-03
老师发工资时收回员工借款,但还没还给老板,这样怎么做分录?借应付工资,贷其他应收款?借其他应付款,贷应付工资吗?
1/1090
2019-12-04
=试算表不平衡,做收付凭证有影响吗?有一部分工资没有工资单,账怎么走,应该说手续怎么办,是以现金发放的,还是走老总这边填付款单,挂在其他应付款 吗
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2017-11-16
去年计提工资,借管理费用,贷应付职工薪酬,工资支付,今年一月,借应付职工薪酬,贷其他应付款——XX,现在确定工资不用付了,要怎么做分录
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2017-11-17
计提应付职工薪酬-工资,这个工资是实发工资还是应发工资?
1/1855
2019-05-14
计提工资、五险一金 借:管理费用-工资 管理费用-保险 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 应交税费-应交个人所得税 缴纳保险 借:应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 贷:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 对吗?
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2020-09-24
计算应付工资时,是否减去应扣工资
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2015-09-29
借:工程施工-间接费用-工资78276.68 贷: 应付职工薪酬-应付工资57356.68 这个科目不知道用什么 20920.00 借:应付职工薪酬-应付工资78276.68 贷:其他应付款-公司山西国控建设劳务有限公司20920.00 银行存款 57356.68
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2021-04-26