关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
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2018-10-10
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
财务在内部成功控制中如何发挥作用
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2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
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2019-12-21
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
推动企业内部控制发展的动力是什么?
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2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
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2021-10-26
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
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2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
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2020-01-28
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
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2021-06-24
在了解控制环境时 注册会计师应当关注的内容有公司的业绩评价吗
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2022-12-18
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07
你好 防止缺货的内部控制措施有什么呢?
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2022-11-03
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
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2021-10-16
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
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2018-12-29
税务风险评估,控制和报告
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2018-06-09
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15
、销售与收款循环的内部控制要点有哪些?
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2021-11-16