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A公司内部控制制度中有关货币资金管理的内容如下: (1)由出纳员对付款凭证进行审核后签发支票或支付现金。 (2)货币资金收支业务发生以后必须在当月入账。 (3)出纳不得兼管债权债务、费用和销售账簿的登记工作。 (4)业务部门收取的现金应及时上交财务部门。确因工作急需的,经部门负责人批准可以直接支付现金。 (5)月末,由会计负责同开户银行对账。 请评价上述每一项内部控制措施是否恰当。如不恰当,请说明正确做法。
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2023-04-19
什么是企业内部控制?
1/359
2022-12-19
制单人与审核人不能为同一个人,那我应该怎么去审核呢
1/1755
2018-12-04
主办会计要是去审核内账,该怎么操作,该审核那些内容
7/1153
2020-01-10
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
1/1451
2020-03-02
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4922
2020-02-27
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
1/121
2023-12-29
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
1/1227
2021-10-16
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
5/6069
2019-10-22
单位内部控制报告怎样编制呢?
2/1233
2019-02-25
订购单由谁审批有几联,送哪个部门审核
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2021-10-24
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
1/1013
2022-08-22
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )
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2024-02-07
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
会计账簿只能根据审核无误的记账凭证登记
1/2006
2017-11-29
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
内部控制要素间的关系
1/5260
2022-01-25
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
1/625
2020-06-30
内部控制的目标有哪些
1/5246
2022-01-24
如何完善财务管理内部控制制度?
1/589
2021-04-19
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