往来账在年底如何结账?

2018-08-28 14:28 来源:网友分享
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往来账的概念相信各位学会计的小伙伴们应该不陌生吧!它是指企业在经营的过程中与企业的客户之间的贸易和交易往来.假如你作为企业的会计,企业的往来账在年底应该如何结账呢?请看下文的详细说明.

往来账在年底如何结账?

往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收客户多少款的账目. 它也是明细帐的一种.

1、在当今市场经济条件下,企业为了开展经济业务活动,务必产生一些欠人和人欠的经济业务,所以企业的财务部门必须按照企业快制度的有关规定,设置往来账进行反映和核算.

2、反映欠人的往来账有"应付帐款"、"预收帐款"、"其他应付款"、"其他应交款"等;反映人欠的往来账有"应收帐款"、"其他应收款"、"预付帐款"等.

3、对这些往来账,你可以用三栏式活页账登记,因为业务不多,有什么样的往来就设什么样的明细帐了.

年底会计结账的步骤有哪些?

1. 年底转账

年底转账的程序如下:

往来账在年底如何结账?

(1)计算出各账户的借方和贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月月末的余额;

(2)编制结账前的"资产负债表",并试算平衡;

(3)按年底转账办法填制12月31日的记账凭证,并记入有关账户.

2. 结清旧账

结清旧账的做法如下:

(1)将转账后无余额的账户结出全年累计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清;

(2)对年底有余额的账户,在"全年累计数"下行的"摘要"栏内注明"结转下年"字样,再在下面划双红线,表示年底余额转入新账,结束旧账.

3. 记入新账

根据本年度各账户余额,编制年底决算的"资产负债表"和有关明细表,按表列出各账户的年底余额数,不编制记账凭单,直接记入新年度相应的各有关账户,并在"摘要"栏注明"上年结转"字样,以区别新年度发生数.

关于往来账在年底如何结账的问题,上述文章进行了详细的解答.同时,还阐述了相关的会计在年底结账时的具体步骤.希望本文的内容能为有需要的人提供帮助.

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  • 往来账用什么账本?往来账账本如何结转下年?

    往来账用的是往来账本,也叫来往账本、应收账款账本或应付账款账本。它的主要作用是用来记载企业和其它单位之间的货物和服务的买卖,以及它们之间的借贷情况。 往来账本的结转下年应该是依据会计准则设定的。一般来说,往来账款结转时要先核实相关科目是否已经全部收付清算,并确认不存在未来收付款之可能。然后再进行结转,将未清算项目转入下一会计期间。 举个例子:如某企业一般费用账户本期以20000元借入,同时也以20000元借出,那么在结转下年时,相关的借贷项目应转入到下一期的一般费用账户中,以维持科目的平衡。

  • 请问.T+年底如何结账

    1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。 2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。 3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。 4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。 5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。

  • 年底结账,总账对账如何核对正确?

    你好,这种一般是财务软件里自动核对的,点击核对按钮后财务软件会自动进行核对。 财务软件采用的是账账核对法。 各种账簿与账簿之间的有关记录相核对,以保证账账相符。 核对总分类账各账户的期末余额与所属各明细分类账户的期末余额之和是否相等,总分类账各账户的本期发生额与所属各明细分类账户的本期发生额之和是否相等。将总分类账簿与其所属的明细分类账簿进行核对,检查总账和明细账双方记载的经济业务内容及记账方向是否一致,总账金额与其所属明细账金额之和是否一致。

  • 请问规模年底如何结账

    同学,你好 损益结转,利润结转,期末结账

  • 老师,我们往来账很混乱。就是把20年往来部分余额结转了一部分到21年新建的往来客户。21年就用新建的二级往来了。导致20年及之前没有被结转到21年的部分,一直在账上,21年也没有再用。领导非要调整,现在这部分如何调整呢

    你好! 挂在账上的应收款项是能收回还是收不回?应付款项是不需要付了吗?如果可以确定收不回或者不需要支付,可以转到营业外收支的。

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