购方收到红字发票怎么填

2019-11-21 21:11 来源:网友分享
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很多人都在问购货方收到红字发票怎么做账,小编告诉大家的是首先要把对上月已认证抵扣的进项税额做进项税额转出处理,至于具体的做账方法大家可以查看下文的具体内容,同时小编今天要着重和大家讲解的是购方收到红字发票怎么填,有兴趣的同学就继续往下看吧.

购方收到红字发票怎么填

首先,你要询问卖家是否可以开具正式发票,有些卖家是不提供发票的.

其次,这里的正式发票指的是增值税专票,一定要确认好,有些地方说的开票只是增值税普通发票.

然后,确认一下开票所需税点钱是否已经包含在商品价钱中.

最后,这些都确认好之后,就可以把你的开票信息给对方了.

特别提示

如果是网购的,一定要确认好,票是不是随物品一起寄送.

购方收到红字发票怎么填

购货方收到红字发票怎么做账?

因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下:

1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下:

借:原材料/库存商品(红字)

应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)

贷:应付账款(红字)

2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下:

借:原材料/库存商品

应交税费/应交增值税/进项税额

贷:应付账款

收到红字发票需要认证吗?

取得的红字增值税发票是不需要认证的.这里又要分几种情况处理红票:

1.如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票.

2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就相应的做进项税转出处理了,等红票拿到后,直接附到凭证后即可.

根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)的规定:"红字专用发票暂不报送税务机关认证."

红字发票,是企业在发生销售退回时所开具的,开局之前,必须要向税务局申请开局《红字增值税专用发票》,经批准后,才可以开具,并及时入账!

购方收到红字发票怎么填的问题会计学堂小编已经分步骤和大家做了详细的解析,小编还给大家延伸了购货方收到红字发票怎么做账/收到红字发票需要认证吗等相关的问题,大家如果在查阅过程中有任何的异议,都不要忘记和小编来沟通哦.

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     专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

  • 已抵扣发票,购买方开具红字发票信息表 ,销售方收到红字发票信息表后应该怎么做?

    你好 ;    销售方根据红字信息表    上面的编码来开红字发票 ; 开了之后 做收入红冲和成本红冲  

  • 收到购买方提供的开具红字增值税专用发票信息表,销售方怎么开具红字发票?

    销售方开具红字增值税专用发票依据《中华人民共和国增值税暂行条例》等法律法规,应当按照如下要求进行: (1)根据收到的购买方提供的开具红字增值税专用发票信息表及其相关凭证,确定红字发票的开具内容,并向税务机关申报。 (2)按照购买方提供的开具红字增值税专用发票信息表的要求,在原发票上进行红字修改,并在修改后的发票上加盖销售方公章。 (3)按照《中华人民共和国增值税收支明细表》的要求,填写销售方开具红字增值税专用发票的收支明细表,并加盖销售方公章。 (4)将销售方开具的红字发票和收支明细表一并交回购买方,并请购买方尽快将红字发票和收支明细表报送至有关税务机关备案。 拓展知识:红字发票是指原增值税专用发票上的各项数据发生变化,红字增加或扣减,对原发票进行修改后所开具的新发票,此种发票为红字增值税专用发票。

  • 收到购买方提供的开具红字增值税专用发票信息表,销售方怎么开具红字发票?

    你好,专票的开具页面打开有一个红字,选择下载开具,根据上面的提示来就可以的。

  • 李老师:收到购买方开具的红字发票信息表后,我这边怎么开具红字发票?

    你好,在开票软件里面点击开具发票,然后点击上方的红字,输入红字发票信息表中的编码就会自动生成红字发票内容了,然后打印发票