建筑安装业营改增会计处理

2018-08-01 09:53 来源:网友分享
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营改增之后,建筑安装业营改增会计处理对财务人员来说也是一个不小的挑战,会计和税务的处理也存在一定的差异性,小编总结了相关内容以供大家巩固好这个知识点。

建筑安装业营改增会计处理

依据营业税改征增值税试点实施办法的规定,纳税人提供建筑服务在实际取得的预收款以及合同约定的收款日,产生增值税纳税义务,先开具增值税发票的,纳税义务发生时间为开具发票的当天, 但会计上应按照完工百分比法核算收入和成本。

1、 取得预收账款时开具增值税发票:

借:银行存款

贷:预收账款

应交税费—应交增值税(销项税额) (全部价款+价外费用)÷(1+11%)×11%

或者:

借:银行存款

贷:预收账款

应交税费—未交增值税 (全部价款+价外费用)÷(1+3%)×3%

按规定预交增值税时:

借:应交税费—应交增值税(已交税金)

贷:银行存款

或者

借:应交税费-未交增值税

贷:银行存款

2、 外购建筑材料等,取得的增值税专用发票等合法扣税凭证:

借:库存材料等科目

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

3.领用建筑材料、支付分包价款时:

借:工程施工——成本(材料)

贷:原材料

借:工程施工——成本(分包款)

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

建筑安装业营改增账务处理

建筑材料等若用于简易计税项目,应于领用时转出进项税额:

借:工程施工——成本(材料等)

贷:原材料

应交税费—应交增值税(进项税额转出)

4.每月按完工百分比法确认收入、成本

借:工程施工——合同毛利

主营业务成本

贷:主营业务收入

按照总包扣除分包后的差额作为销售额时,按照应抵减的增值税:

借:应交税费——应交增值税(营改增抵减的增值税)

贷:主营业务成本

5.结算工程价款时开具增值税发票:

借:应收账款

贷:工程结算

应交税费—应交增值税(销项税额)

6.每月按照实际缴纳的增值税(含异地预缴数)计算的城建税、教育费附加、地方教育附加:

借:营业税金及附加

贷:应交税费——应交城市维护建设税

应交税费——应交教育费附加

应交税费——应交地方教育附加

7.工程竣工决算

借:工程结算

贷:工程施工—合同成本

工程施工—合同毛利

建筑安装业营改增会计处理在会计考试中是比较常见的题目,更是会计财务人员必须掌握的知识点。学习更多会计实操技能,敬请持续关注会计学堂!

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相关问题
  • 建筑安装工程会计账务处理

    建筑安装工程会计账务处理是指在建筑安装工程中,会计人员要负责为工程部门编制账务报表,核算成本支出,记录所有实物资产和财务账目,按照国家财务法规核实财务数据,以及为客户提供透明的财务报表,清晰地展示工程部门各项支出。 比如,一家建筑工程公司需要在建筑工程的过程中,购买材料、雇佣工人等,会计人员要对每一笔支出进行核算,并记录在案,以便按照国家财务法规准确核实财务数据,并在项目完成后提供客户一份透明的财务报表,以便客户清晰地了解工程部门的支出情况。

  • 建筑安装工程会计账务处理

      收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

  • 老师,建筑业和建筑安装账务处理有什么区别?

    您好 建筑安装属于建筑业 账务处理一样的

  • 建筑安装企业的机械租赁费应计处哪个会计科目?

    工程施工间接费用,机械费里面。

  • 请问贸易公司可以增加建筑业及建筑安装类的营业范围吗

    你好同学,这个是可以增加的,经营范围的话,你没有限制,你增加的话,你可以去那个政务服务网上走变更流程就可以的。