报销差旅借支会计分录

2019-04-19 10:16 来源:网友分享
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随着公司规模的壮大,很多企业需要工作人员去出差,今天会计学堂小编就与大家一起分享报销差旅费借支的会计分录该怎么做哈。会计学堂,与大家一起成长。

报销差旅借支会计分录?

答:

借支时

借:其他应收款-××人

贷:库存现金

报销时

借:××费用(一般是管理费用)

贷:其他应收款××人

余额

借:库存现金

贷:××费用(一般是管理费用)

补付

借:××费用(一般是管理费用)

贷:库存现金

 报销差旅借支会计分录?

差旅费的报销流程及注意事项?

答:

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。

报销差旅借支会计分录呐?不知道大家是否理解了,会计学堂有最新的会计资讯,非常nice的会计老师,欢迎大家随时咨询我们的答疑老师,会计学堂,与你一起成长。

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