研发费用怎么计提和扣除

2019-09-17 20:28 来源:网友分享
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我国为了进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新,对企业研发费用有着相关的税前加计扣除优惠政策,所以研发费用怎么计提和扣除呢?会计学堂的小编通过举例说明的方法讲解,大家可以参考一下.

研发费用怎么计提和扣除

答:举个例子:截止2011年6月份,与研发相关的支出500万,费用化支出100万,资本化支出400万.

首先:

期初发生时先在研发费用归集

借:研发支出-费用化支出 100

-资本化支出 400

贷:银行存款·应付职工薪酬等 500

其次:

期末形成无形资产时假设为2011-7-10

借:管理费用 100

无形资产 400

贷:研发支出-费用化支出 100

-资本化支出 400

期末摊销时(假设会计与税法摊销方法一致,10年,无残值)

借:管理费用

贷:累计摊销

应纳所得税额=利润总额+纳税调整增加项-纳税调增减少项

假设本年利润总额为1000万元,费用化支出在扣除管理费用100万元的基础上加扣100*50%,纳税调增减少50万元;资本化支出加计摊销400*50%/10*6/12=10万元.

调整后应纳所得税额=1000-50-10=940(万元)

研发费用怎么计提和扣除

企业研发费用加计扣除的适用范围

答:研发费用税前扣除适用于财务核算健全并能准确归集研发费用的居民企业.以下三类企业不能享受加计扣除:

一是非居民企业.

二是核定征收企业.

三是财务核算不健全,不能准确归集研究开发费用的企业

企业的研究开发活动可享受加计扣除.企业研究开发活动是指企业为获得科学与技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、工艺、产品(服务)而持续进行的具有明确目标的研究开发活动.根据该定义,企业研究开发活动应同时满足三个条件:一是具有创新性,对本地区相关行业的技术、工艺具有推动作用;二是具有价值性,企业通过研发活动在技术、工艺、产品(服务)方面的创新取得了有价值的成果;三是符合目录,即国税发〔2008〕116 号文第四条规定,企业从事的研发活动必须符《国家重点支持的高新技术领域》和国家发改委等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》.

以上就是小编就研发费用怎么计提和扣除这个问题整理的一些方法和账务处理程序,相信大家学习之后也有了一定的见解.会计学堂每天持续更新精彩的财会知识,有需要的可以关注一下.

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    你好,就是一个概念。(唯一不同的,可能就是所得税的研发费用加计扣除时需要做税收鉴证)

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    同学你好 你是说分录吗

  • 怎么研发费用加计扣除啊

    研究开发费用的加计扣除的财务处理方式,应分两个阶段进行: 1、研究开发费用未形成无形资产 对于未形成无形资产的研究开发费用,应当计入当期损益,在按规定实行100%扣除的基础上,在计算应纳税所得额时,再按研究开发费用的75%加计扣除。 2、研究开发费用形成无形资产 形成无形资产的研究开发费用,则属于资本化支出,构成无形资产成本,应允许加计后作为无形资产的成本,按照规定摊销,也就是说形成无形资产的研究开发费用,按无形资产成本的175%从无形资产使用的月份起,按其使用寿命平均进行摊销。 具体申报请参考以下资料:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705330704960636420&wfr=spider&for=pc

  • 12月份计提所得税费用时,计算时需不需要扣除研发费用加计扣除数?还是研发加计扣除只能在年底汇算清缴是扣?

    你好  这个按照目前发的政策 是第三季度时候申报时候可以享受前三季度研发费用加计扣除 之后还是得汇算清缴时候享受 企业办理第3季度或9月份预缴申报时,未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的,可以在2022年办理2021年度企业所得税汇算清缴时统一享受。 《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2021年第28号)第一条、第四条。

  • 研发费用的加计扣除,怎么处理?

    您好 汇算清缴的时候填表就好了

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