根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是().

2020-03-24 08:01 来源:网友分享
1165
现在经济中企业单位非常多,每一个企业都可能会进行内部控制,内部控制的好坏对企业影响是比较大的,根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是内部控制的有效性.

根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是().

A:内部控制的合理性

B:内部控制的一贯性

C:内部控制的有效性

D:内部控制的完整性

根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是().

答案解析:

C:内部控制的有效性

以上这道选择题主要考察的是根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是哪一个选项所示内容,作为一名企业单位的管理会计,要特别的清楚,根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是内部控制的有效性.

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问题