下列符合公司审计委员会成员任职资格的是().
A:公司的执行董事
B:公司的财务总监
C:公司的总会计师
D:公司的独立、非行政董事

答案解析:
D:公司的独立、非行政董事
以上这道选择题主要考察的是以上给出的4个选项当中,符合公司审计委员会成员任职资格的应该是哪一个选项所示内容,作为一名企业单位的管理会计,一定要非常的清楚,符合公司审计委员会成员任职资格的应该是公司的独立、非行政董事.
下列符合公司审计委员会成员任职资格的是().
A:公司的执行董事
B:公司的财务总监
C:公司的总会计师
D:公司的独立、非行政董事

答案解析:
D:公司的独立、非行政董事
以上这道选择题主要考察的是以上给出的4个选项当中,符合公司审计委员会成员任职资格的应该是哪一个选项所示内容,作为一名企业单位的管理会计,一定要非常的清楚,符合公司审计委员会成员任职资格的应该是公司的独立、非行政董事.

您好 B、助理审计人员 答
你好 这个要你们双方协商的,任意一方都可以的 答
下列情形中,属于因自我评价对职业道德基本原则产生不利影响的有: A.审计项目合伙人兼任审计客户的独立萤事; B.审计项目组成员与审计客户萤事长存在密切关系。 答
你好,那这个员工是不是和总公司签订的合同,如果是的话就可以的。 答
审计工作底稿通常包括以下几个部分: 1.审计项目名称:应清晰地标识出审计的项目名称,如“甲公司2018年度会计报表审计”。 2.审计目标:应明确地阐述审计的目标,例如验证甲公司2018年度会计报表的准确性、完整性、合规性等。 3.审计范围:应详细地说明审计的范围,例如审计的时间范围是2018年1月1日至2018年12月31日,审计的对象是甲公司的财务报表、会计记录、凭证等。 4.审计方法和程序:应详细地描述审计的方法和程序,例如检查会计凭证、账簿、报表,核对账表一致性,分析性复核等。 5.审计结果:应详细地记录审计的结果,包括发现的错误和不规范事项,以及审计人员的处理意见和建议。 6.审计人员和时间:应记录参与审计的人员和审计所花费的时间。 7.其他:还可以包括其他相关内容,如审计计划、审计小结、审计报告等。 以下是一个可能的审计工作底稿的示例: 审计工作底稿 审计项目名称:甲公司2018年度会计报表审计 审计目标:验证甲公司2018年度会计报表的准确性、完整性、合规性。 审计范围: 时间范围:2018年1月1日至2018年12月31日。 审计对象:甲公司的财务报表、会计记录、凭证等。 审计方法和程序: 1.检查会计凭证、账簿、报表,核对账表一致性。 2.分析性复核,检查异常交易和事项。 3.对重要科目进行抽样测试。 4.对重要往来账款进行函证。 5.检查或有事项和期后事项。 6.运用计算、分析性复核等方法,检查重点账户、重要比率指标。 7.检查非经常性损益项目。 8.检查所得税费用及递延所得税资产和负债的合理性。 9.检查现金流量表各个项目的正确性、合理性。 10.检查合并报表的范围及编制方法是否符合企业会计准则的规定。 11.检查合并报表合并范围的变动是否合规、合理。 12.检查合并报表主要项目注释的披露是否充分、合规。 审计结果: 在审计过程中,我们发现了一些问题,包括: 1.部分销售收入未及时入账,涉及金额约为XX万元。 2.部分库存商品盘点结果与账面记录不符,差异约为XX万元。 3.部分原材料采购未及时取得发票,导致暂估入账金额不准确。针对以上问题,我们提出了以下处理意见和建议: 4.要求甲公司及时处理销售收入未及时入账的问题,确保收入及时、准确入账。 5.建议甲公司加强库存管理,确保库存商品账实相符。 答


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