税控服务费全额抵扣怎么申报?

2018-07-27 09:43 来源:网友分享
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税务申报时每个会计在工作中必须掌握的事情,税控服务费全额抵扣怎么申报?会计学堂小编为大家整理防伪税控服务费全额抵扣及税控设备全额抵扣申报表填写特别注意事项,欢迎阅读。

税控服务费全额抵扣怎么申报?

防伪税控服务费全额抵扣及税控设备全额抵扣申报表填写特别注意

防伪税控设备金税盘和报税盘,还有一年的服务费,加起来的金额是可以全额抵扣的。一定要在确认有销项税的那个月(6个月内),拿上发票原件去税局备案(原始发票,公章),备案之后不用在网上发票系统里认证,在报税的时候,备过案的金额就自动显示在附表四里了。不要填增值税申报表附表二。如果当月进项税大于销项税,没有税额,就不要备案。

一、购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:

借:管理费用,

贷:银行存款,

同时,

借:应交税费-应交增值税(减免税额)(计入三级科目减免税额,以前有说计入:应交税费-未交增值税,金额为当月申报减征额)

贷:营业外收入(计入营业外,减免额需交所得税)

二、增值税纳税申报表填写注意需要填写主表和附表四两个地方,很多会计人员都会忘记填写附表四,一定不要忘记哦:

税控服务费全额抵扣怎么申报

1、根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“。当本期减征额小于或等于第19栏”应纳税额“与第21栏”简易征收办法计算的应纳税额“之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏”应纳税额“与第21栏”简易征收办法计算的应纳税额“之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。……”

2、根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)规定,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。

小规模纳税人购买防伪税控设备是否可以全额抵减?

答:根据《山东省国家税务局关于贯彻的意见》( 鲁国税函〔2014〕305号)文件规定,小规模纳税人支付的税控设备费用和技术维护费,可按照《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)的政策规定,凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票和技术维护服务单位开具的技术维护费专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减。

阅读完上文相信你对税控服务费全额抵扣怎么申报有了更深层次的了解,如果你还有其他会计方面的疑问,请点击右下角小窗口,会有我们会计学堂专业的老师为你答疑解惑。

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     借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。

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    一般纳税人三个表,主表应纳税减征额,附表四,减免表

  • 税控盘服务费现在全额抵扣吗

    你好是的  可以,税控盘服务费现在全额抵扣,不用认证

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