购买方开具红字信息表如何作账务?

2018-02-28 10:22 来源:网友分享
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企业很多会发生销售退回业务,如果已经开了票就要红冲,很多人不清楚怎么记账,本文来为大家解答购买方开具红字信息表如何作账务。

购买方开具红字信息表如何作账务?

针对购方专票已经验证抵扣的情况,此时申请红票只能由购方,而不能由销方申请。

购方在己方的开票系统中申请红票信息单,待系统批准后,将信息转给销方,由销方开具红票。

购方此时的会计分录:

借:存货等红字

贷:应付账款红字

应交税费-应交增值税(进项转出)

购买方开具红字信息表如何作账务

购货方申请的红字发票通知单在报税时在纳税申报表表二--进项税额转出--红字发票通知单栏次录入,账务相应的要做进项税额转出,上月报税时已经做了进项税额转出,这月只做帐务处理就行了。

企业会计准则应用指南-会计科目和主要账务处理》(财政部财会[2006]18 号)

“6001 主营业务收入”科目:

本期(月)发生的销售退回或销售折让,按应冲减的营业收入,借记本科目,按实际支付或应退还的金额,贷记“银行存款”、“应收账款”等科目。

以上就是小编为大家介绍的购买方开具红字信息表如何作账务,相信大家已经知道了,更多相关资讯内容尽在会计学堂,快来围观吧,关注会计学堂即可免费获取更多学习内容。

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    学员朋友您好如果购买方开具的红字信息表被作废了,可以按照以下步骤重新开具: 打开“发票填开”-“增值税专用发票填开”。 在打开的发票页面点击上方“红字”,填入“红字发票信息表编号”点击下一步。 核对新发票的“发票代码”和“发票号码”,生成新的红字发票。 核对信息后打印即可。

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    购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

  • 购买方如何开具红字发票信息表?

    开票页面有一个红色信息表填开,选择购买方申请。 购买方已经抵扣,然后下一步打印出来带红字信息表查询里面找到这个信息表,上传审核之后再打印出来。

  • 收到了购买方开具的红字发票信息表,销售额方如何开具红字发票

    您好 怎么下边没有红字发票信息表编码?

  • 请问购买方如何开具详见销货清单的红字信息表

    你好,开红的信息表,开其中的一个产品就可以了。

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