税控盘抵扣数字填错了怎么办?

2017-10-31 17:22 来源:网友分享
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税控盘抵扣数字填错了怎么办?本文讲述的是关于税控盘抵扣时填错内容的有关问题,详情请跟着小编一起来看看吧。

税控盘抵扣数字填错了怎么办?

如果是账上数字写错了,调账即可,摘要写错账调整,原路冲回这部分

不要紧的。

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增值税申报表填错会被罚款吗?

不会被罚款。但是增值税申报表上的数据与账面上的数据不符,这需要你在以后月份的填报中补救过来。否则的话到年度税务查账时,需要写一定的说明。

同时增值税申报表填报错了是能修改的,如果增值税已申报成功,则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报,如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。

税控盘全额抵扣的分录怎么做?

22号文的规定,冲减管理费用

(九)增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的账务处理。

按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。

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    在哪里写多了?如果是账上写多了,调账即可,摘要写错账调整。原路冲回这部分。不要紧的。

  • 小规模纳税人,缴完税控盘的钱可以抵扣,在哪张表中填写数字了?

    你好!1、根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的 通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“。当本期减征额小于或等于第19栏”应纳税额“与第21栏”简易征收办法计算的应纳税额“之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏”应纳税额“与第21栏”简易征收办法计算的应纳税额“之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。……” 2、根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)规定,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。

  • 税控盘抵扣怎么填写?

    您好 您是什么纳税人,本期是否需要交增值税

  • 购买税控盘的进项税抵扣了怎么办?

    您好 那您要填附表二做进项税额转出处理

  • 老师帮看看哪填错了税控盘280元全额抵扣不对吗

    你的减免表没有填写的

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