• 货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。现金是指单位的库存现金,包括库存人民币和各种外币。
    05月17日 2425
  • 为深入落实党风廉政建设主体责任,进一步深化预算管理制度改革,济南市财政认真开展内部控制制度建设工作
    05月17日 1217
  • 主要有哪些固定资产内部控制措施?
    05月17日 1720
  • 良好的内控制度,能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员,确保企业经营和管理运行良好。
    05月17日 1603
  • 出版物实行增值税先征后退的办法?
    05月17日 1466
  • 中国政府环境审计的发展历程的简述
    05月17日 1827
  • 国家审计机关,是指国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关:国务院设立审计署,在国务院总理领导下,主管全国的审计工作。
    05月17日 2250
  • 财政审计是国家审计的重要组成部分,是国家审计的基本职责和永恒主题。从国家治理的层面去认识财政审计,在更高层面促进完善国家良治和善治,就必须进一步深化财政审计,更好地服务国家治理。
    05月17日 1403
  • 随着我国社会经济的快速发展和对外开放的不断深化,国家经济安全外延也在逐渐拓展,对国家审计提出了更高的要求。
    05月17日 1422
  • 《物权法》起草审议过程引发了关于国有财产保护的大讨论,今年3月16日十届全国人大五次会议高票通过并将于今年10月1日起施行的《物权法》包括了中国特色的内容—关于国有财产的保护。
    05月17日 1401
  • 针对调研发现的问题,我们从五个方面提出加强市县内部审计工作的建议,主要情况如下
    05月17日 1195
  • 前不久应安排参加过一次研究境外企业审计问题的会议,谈了点粗浅想法,现具体写成文字,供审计同行们参考、指正。
    05月17日 1339
  • 中国内部审计协会发布《关于征求审计档案工作、经济责任审计两项准则(征求意见稿)的意见的通知》,公告称,为适应内部审计发展的需要,进一步完善内部审计准则体系
    05月17日 1362
  • 中国政法大学法治政府研究院发布的《中国法治政府评估报告2015》(以下简称《报告》)披露,我国政府内部审计报告和审计结果公示程度低。
    05月17日 1462
  • 为了总结去年重庆市政府关于进一步加强内部审计工作的意见下发及全市内部审计工作电视电话会议召开后,全市内审工作的推进情况,进一步明确内部审计工作思路重点
    05月17日 1401