账外固定资产评估后如何入账?
答:借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:管理费用(制造费用、其他业务支出等)
贷:累计折旧

固定资产清理该怎么做会计分录?
(1)从账面转出时
借:固定资产清理(原值-折旧)
借:累计折旧
贷:固定资产
(2)清理残值收入
借:银行存款等
贷:固定资产清理
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你好,那你暂估入账挂的是应付账款吗?如果是的话,借应付账款贷银行还款。 答
不可以的,没有发票不能抵扣。 答
您好,那您材料付款了?评估增值不入账 答
你好,根据你们的评估报告 借:在建工程 累计折旧 贷:固定资产---旧 然后 借:固定资产---新 这里是评估报告上面的金额 贷:在建工程 有差额的部分,进入营业外损益 答
你好 ; 可以入账。但是无法税前扣除折旧额的 ; 因为最终是以没有发票无法税前扣除的 答


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