用友u8固定资产报废怎么做凭证?

2020-10-28 09:08 来源:网友分享
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用友u8是所有会计从业人员应该知道的,那么用友u8固定资产报废怎么做凭证?很多会计新手们不太明白,但是这个知识点其实并不难哦,根据上面这些问题,我们网站的小编老师整理了下文,希望对你有所帮助,下面大家和小编一起去看看吧!

用友u8固定资产报废怎么做凭证?

建议在固定资产界面中点击"停用"项目,停用项目里面有停用的选项.固定资产报废通过"固定资产清理"科目核算.

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用友u8固定资产报废怎么做凭证

分步骤叙述如下:

1、转入清理.借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产.

2、发生的清理费用.借:固定资产清理;贷:银行存款.

3、收回出售固定资产的残料价值.借:银行存款;贷:固定资产清理.

4、清理净损益的处理,固定资产清理完成后,"固定资产清理"科目借方余额转入到"营业外支出--处置非流动资产损失"科目,如是贷方余额转入"营业外收入"科目.

如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核.

一、反结账

1.进入结账界面,选中需要反结账的月份

2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)

3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录系统的密码.我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO)

反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失

二、反记账

1.点击左侧实施导航图标

2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正

3.选择恢复方式,点击确定

4.输入口令,点击确定

三、反审核

1.以审核人身份登录系统(审核界面能看到审核人名字)

2.选择范围

3.选中要反审的凭证,点击弃审

至此,就能正常修改凭证了.

注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成.

用友u8固定资产报废怎么做凭证,上文已经完美解决,据小编了解固定资产报废通过"固定资产清理"科目核算,清理净损益的处理,固定资产清理完成后.你们看完后应该都有了自己的认知和理解.获取更多精彩的财务会计干货,就请持续关注我们网站的会计知识更新!

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