购买日以公允价值为基础对子公司财务报表进行调整,应收账款第一年末按评估确认的金额转回,
借,应收账款200
贷,信用减值损失200
为什么第二年末是
借,年初未分配利润
贷,年初未分配利润,
而不是借,应收账款
贷,年初未分配利润
应收账款不是损益类科目,为什么也要换成年初未分配利润@@郭健 
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郭健:应收账款在报表中科目不在了,替换成年初未分配利润
2023-07-23
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华~华:老师,是应收账款都收回来了吗?如果应收账款没有回收完呢,那要继续用应收账款吗
2023-07-23
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重要的导师: 年初未分配利润是直接入股本的,而应收账款是资产类,所以要将其转换为年初未分配利润。
2023-07-23
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