送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2018-06-01 10:53

计入招待费,是正规的做法。税局是认可的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-01 11:04

刚才说的新发展业务的公司,我四月份按银行回单做的预付,应收。现在五月份进项票收到了,我是不是得做借:库存商品  应交税费 -应交增值税(进项税额)贷:预付账款!总感觉哪里不对,脑袋转不过来

文文老师 解答

2018-06-01 11:22

是正确的。先预付了,来货到票后冲预付,预付款如果一致,余额为0,若不一致,存在多付或少付情况。

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相关问题讨论
计入招待费,是正规的做法。税局是认可的。
2018-06-01 10:53:47
您好,可以计入工程施工-明细科目下的 招待费
2019-01-30 10:53:21
你好!如果是销售部门的你也可以计入销售费用。
2017-10-10 09:54:28
你好!开发票是开给子公司还是总公司。
2019-08-16 10:22:59
你好!按规定是不可以的,属于股东费用,算是分红
2018-09-05 10:54:50
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