老师,我们公司租了一个商铺,按年付租。房东是个人的,他没有开发票,就开了个收据给我们。我知道这个收据是不能税前扣除。我是想问下,像这种情况,我们公司需要给他代扣相关税费吗。还是在会计账这个房租做账。在明年汇算清缴时,调增这个房租就可以了。

qin
于2024-12-20 10:00 发布 126次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-12-20 10:00
你好,既然已经不开票了,就没必要再代扣税了
相关问题讨论
你好,既然已经不开票了,就没必要再代扣税了
2024-12-20 10:00:45
这个一般是在5月31日前汇算的年报
2018-10-18 16:06:36
在进行企业所得税汇算清缴时,资产报废的损失可以在税前扣除,但需要按照规定的程序和要求向主管税务机关申报。具体而言,报废的固定资产损失需要填写《A105090资产损失税前扣除及调整明细表》。至于该表的第8项里1、2、3、4是否都需要填写,这取决于具体的损失情况和税务部门的要求。
2024-04-28 14:52:36
你好,购买了烟酒,是通过业务招待费核算?
2023-06-27 18:59:08
你好,你这个理解的是可以的,可以暂估成本,只要在汇算清缴5月31号之前拿到成本发票,都是可以税前扣除的。
2022-11-25 15:42:50
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2024-12-20 10:02
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2024-12-20 10:02