老师,我们与客户签订的技术服务合同,里面含施工布线等,我们下游开给我们的发票分成了三部分,技术服务费(6%税率)+施工费(9%税率)+主材辅材费(13%税率),那我在开票给我上游客户时,是不是也要这样区分开来,还是就开一个技术服务费(6%税率)+主材辅材费(13%税率)就可以了呢?
宁儿
于2024-12-18 15:16 发布 93次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-12-18 15:17
从税务合规和业务准确角度看,最好和下游开票一致,将技术服务费、施工费和主材辅材费分别开票并适用相应税率。但如果合同没要求分别开票,且能合理归并费用,开技术服务费和主材辅材费发票也有可能行得通,不过有一定风险。实际操作建议详细开票或与客户沟通合同条款,且保证内部核算和记录能印证开票内容。
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

从税务合规和业务准确角度看,最好和下游开票一致,将技术服务费、施工费和主材辅材费分别开票并适用相应税率。但如果合同没要求分别开票,且能合理归并费用,开技术服务费和主材辅材费发票也有可能行得通,不过有一定风险。实际操作建议详细开票或与客户沟通合同条款,且保证内部核算和记录能印证开票内容。
2024-12-18 15:17:18

您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06

您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49

*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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