我在年初开了一张建筑劳务发票,当时没有选择差额征税(实际上有工资成本)报了增值税申报,现在更正申报的话是不是不能按差额申报了,是不是得红冲发票重新报
烟雨幕然
于2024-12-16 16:20 发布 136次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-12-16 16:21
可以按照差额更正申报
相关问题讨论

你好,红冲发票不用征附加税
2017-07-15 12:12:30

如果说你是享受差额征税的话,你首先是要填写这个扣除项,填写扣除项的附表完了之后,这个图表就会以这个差额来体现这个销售额。
2021-01-21 10:12:41

劳务派遣开的差额发票应当符合申报增值税的规定,属于差额发票的销售者应当根据实际情况在企业税纳户头进行开具,可以在会计凭证中注明属于差额发票。
2023-03-14 14:45:57

直接填写在差额征税的数据里面
2017-08-10 10:16:10

你好,按红冲之前的金额计算纳税的
2018-07-05 12:07:12
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烟雨幕然 追问
2024-12-16 16:41
郭老师 解答
2024-12-16 16:43