我公司委托其他工厂代加工半成品,我4月30日的时候把4月的加工费做了暂估,借:委托加工物资,贷:应付账款-加工费暂估应付。现在收到供应商的对账单,发生超报废,需扣供应商2500块钱。我认为应该先将4月30日的那张暂估做红冲,再做一遍扣款后金额的暂估,可是财务经理说不能红冲,应将这2500块钱做制造费用,那么这个2500块钱的凭证应该怎么做?
释怀° Believeヾ
于2018-05-29 14:38 发布 1753次浏览
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2018-05-29 14:42
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