老师,已经取得专票,做分录时借方进项税是记应交税费/进项税额还是记应交税费/待认证进项税额科目呀,如果记的是待认证进项税额科目,计提的时候贷方是不是应该也记应交税费/待认证进项税额科目啊
风雨彩虹
于2024-12-05 10:27 发布 302次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
应交税金=销项-进项
2022-03-16 19:09:02
你这里的进项税就是你发票上的税额6720的
16%这税率现在已经变更 为13%了
2020-04-25 21:47:28
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