送心意

家权老师

职称税务师

2024-12-05 10:28

当月取得发票未认证才计入应交税费/待认证进项税额

已经认证了就是应交税费/增值税/进项税额

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证 只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同学你好 是进项就记在借方的
2022-02-26 00:49:18
应交税金=销项-进项
2022-03-16 19:09:02
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