送心意

朴老师

职称会计师

2024-11-29 13:51

同学你好
是借方负数对吧
这个是欠人家680万
可以还钱
也可以给人家开发票

樱花雨 追问

2024-11-30 13:32

说错了,是其他应付款负680万,比方什么业务会欠这么多?做到其他应付款里?而且负数

樱花雨 追问

2024-11-30 13:34

其他应付款负680万,应付账款又是虚的450万,这样的账我要怎么去调整?

朴老师 解答

2024-11-30 13:45

这得查明细看看
往来明细科目是什么单位或者个人啥身份

樱花雨 追问

2024-11-30 13:48

只有一个总账啊,会计不是一期一期延续下来的吗,怎么看得到明细账啊?

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相关问题讨论
同学,你好 是可以的
2025-10-15 15:57:25
更多是根据职业判断。应收回的,用其他应收款
2024-10-15 11:47:56
您好,是的,意思是这样的,其他应付款的借方等于应收回的金额
2024-07-24 14:45:41
借营业外支出,贷其他应收款, 借其他应付款,贷营业外收入。
2024-07-18 14:20:31
您好 按照正规的 当然不可以 除非二级科目一致 可以这样写分录 或者有债权债务转让 比如其他应收款债权转让给其他应付款抵债务 要有三方协议
2024-04-18 10:56:04
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