送心意

朴老师

职称会计师

2024-11-29 13:51

同学你好
是借方负数对吧
这个是欠人家680万
可以还钱
也可以给人家开发票

樱花雨 追问

2024-11-30 13:32

说错了,是其他应付款负680万,比方什么业务会欠这么多?做到其他应付款里?而且负数

樱花雨 追问

2024-11-30 13:34

其他应付款负680万,应付账款又是虚的450万,这样的账我要怎么去调整?

朴老师 解答

2024-11-30 13:45

这得查明细看看
往来明细科目是什么单位或者个人啥身份

樱花雨 追问

2024-11-30 13:48

只有一个总账啊,会计不是一期一期延续下来的吗,怎么看得到明细账啊?

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你好,以后这个钱需要退回吗?如果是借银行还款,贷其他应收款 还是挂着其他应收款就可以的,只不过是在贷方有余额,表示你们单位欠了人家的。
2024-07-25 13:31:50
你好,同学,如果是收到销售货物款,应计入应收账款;货款以外的计入其他应收或其他应付。退回时做相反分录即可。
2024-05-22 22:09:10
你好,同学 可以统一,只用其他应付款,或者其他应收款
2024-05-16 14:00:34
您好,代缴的社保可以挂到其他应收款的
2024-05-06 11:08:28
同学你好 没有收到银行打款吗
2024-03-20 10:05:48
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