绍兴不忘初心有限责任公司采用用友U8V10.1软件进行会计核算,设置了三个操作用户,分别为001账套主管、002会计和003出纳,总账选项设置中有勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”,假设本月在固定资产系统中001执行了“计提本月折旧”和“资产减少”,也已经生成相应折旧凭证和资产减少凭证,并且这两张凭证已经审核签字也已经记账,现需要在固定资产系统中执行该资产的“撒销减少”,应如何操作?请各组给出解决方案(请按顺序列出操作步骤,并且每个步骤需要指明操作用户编码。
震动的小白菜
于2024-11-29 08:17 发布 15次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-11-29 08:56
一、反记账和反审核操作
反记账操作(001 账套主管)
进入总账系统,选择 “期末” 菜单下的 “对账” 选项。
按 “Ctrl + H” 键,激活恢复记账前状态功能。
再选择 “凭证” 菜单下的 “恢复记账前状态”,选择要恢复的记账范围(这里是涉及资产减少和折旧的凭证),点击确定完成反记账操作。
反审核操作(001 账套主管)
进入总账系统,选择 “凭证” 菜单下的 “审核凭证”。
找到已审核的资产减少凭证和折旧凭证,点击 “取消审核” 按钮,完成反审核操作。
二、固定资产系统中的操作
删除相关凭证(001 账套主管)
进入固定资产系统,选择 “处理” 菜单下的 “凭证查询”。
找到对应的资产减少凭证和折旧凭证,点击 “删除” 按钮删除这两张凭证。
撤销资产减少操作(001 账套主管)
进入固定资产系统,选择 “卡片” 菜单下的 “卡片管理”。
在卡片管理界面中,选择已减少的资产,点击 “撤销减少” 按钮,完成资产的撤销减少操作。
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