送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-05-28 10:58

是的,借:应付职工薪酬--工资,贷:应付职工薪酬-福利费

小草 追问

2018-05-28 11:04

我说的是食堂伙食费入的科目

袁老师 解答

2018-05-28 11:21

管理费用--福利费

上传图片  
相关问题讨论
是的,借:应付职工薪酬--工资,贷:应付职工薪酬-福利费
2018-05-28 10:58:36
您好,第一个就是计提分配的分录,第二个是实际支付的,您这两个分录放在一起是完整的对的
2020-06-11 13:05:48
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好,1、必须通过应付职工薪酬。2、先每天由厨房凭菜单到财务拿款,然后,月底,做的费用计提后,再收到发票时冲减。分录,拿款时,借;其他应收款-食堂,贷:现金或者银行存款,收到发票时,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款,计提时,借:管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2017-03-01 18:17:56
你好,需要补做一笔计提分录 借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬—职工福利费
2020-10-26 09:18:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...