- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-05-28 10:58
是的,借:应付职工薪酬--工资,贷:应付职工薪酬-福利费
相关问题讨论

是的,借:应付职工薪酬--工资,贷:应付职工薪酬-福利费
2018-05-28 10:58:36

您好,第一个就是计提分配的分录,第二个是实际支付的,您这两个分录放在一起是完整的对的
2020-06-11 13:05:48

你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48

您好,1、必须通过应付职工薪酬。2、先每天由厨房凭菜单到财务拿款,然后,月底,做的费用计提后,再收到发票时冲减。分录,拿款时,借;其他应收款-食堂,贷:现金或者银行存款,收到发票时,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款,计提时,借:管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2017-03-01 18:17:56

你好,需要补做一笔计提分录
借:管理费用等科目
贷:应付职工薪酬—职工福利费
2020-10-26 09:18:04
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小草 追问
2018-05-28 11:04
袁老师 解答
2018-05-28 11:21