我们公司一般纳税人,去年给别人开票的时候开错一张票号,对方已认证,今年已通知对方取消认证冲红,我们公司也已经开了红字发票,开票的税率已经不同,那么税务上需要跑去税局处理吗?如果已经按照现在的税率开票了该怎么处理?
包子
于2018-05-28 08:26 发布 690次浏览
- 送心意
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
2018-05-28 08:51
1.你这是属于发生在5月1日之前的业务,应该适用之前的税率,而不是调整后的税率。
2.你可自己开票,不用到税务机关处理。
3,如果你按照现在的税率开票,那就是开错了,再冲回去,再重新开具即可。
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1.你这是属于发生在5月1日之前的业务,应该适用之前的税率,而不是调整后的税率。
2.你可自己开票,不用到税务机关处理。
3,如果你按照现在的税率开票,那就是开错了,再冲回去,再重新开具即可。
2018-05-28 08:51:35

以前的发票冲红可以开原来税率的发票。可以手动修改税率。
2018-05-28 07:23:52

红冲原来分录,再按正确税率重新蓝字分录
2019-03-07 13:58:28

您好!这个是对方开红字啊
2016-12-24 11:05:17

你好!可以的。按红冲做就好了。不过有的地方可能需要税局审批才可以。大部分地方都不需要了。
2018-05-11 08:46:15
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