我们公司一般纳税人,去年给别人开票的时候开错一张票号,对方已认证,今年已通知对方取消认证冲红,我们公司也已经开了红字发票,开票的税率已经不同,那么税务上需要跑去税局处理吗?如果已经按照现在的税率开票了该怎么处理?
包子
于2018-05-28 08:26 发布 686次浏览
- 送心意
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
2018-05-28 08:51
1.你这是属于发生在5月1日之前的业务,应该适用之前的税率,而不是调整后的税率。
2.你可自己开票,不用到税务机关处理。
3,如果你按照现在的税率开票,那就是开错了,再冲回去,再重新开具即可。
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